可以根據(jù)進(jìn)度暫估成本的哈
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬(wàn),10月申報(bào)了1萬(wàn)工資,做賬計(jì)提10月1萬(wàn)工資,發(fā)放了1萬(wàn)工資,11月沒(méi)有收入,沒(méi)有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報(bào)9萬(wàn)工資的話,11月做賬的話收入0,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)??但是沒(méi)有收入有成本會(huì)不會(huì)有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
建筑服務(wù)類公司的某個(gè)項(xiàng)目,8月應(yīng)收賬款是10萬(wàn)的話,8月實(shí)際收了4萬(wàn),9月收款6萬(wàn),8月是確認(rèn)收入是4萬(wàn)是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬(wàn),8月付了32萬(wàn),9月付了4萬(wàn),那個(gè)8月確認(rèn)的成本是8月實(shí)際付了費(fèi)用是嗎
公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理,建筑服務(wù)類公司的某個(gè)項(xiàng)目,8月應(yīng)收賬款是10萬(wàn)的話,8月實(shí)際收了4萬(wàn),9月收款6萬(wàn),8月是確認(rèn)收入是4萬(wàn)是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬(wàn),8月付了2萬(wàn),9月付了4萬(wàn),那個(gè)8月確認(rèn)的成本是8月實(shí)際付了費(fèi)用是嗎
公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理中,建筑服務(wù)類公司的某個(gè)項(xiàng)目,8月應(yīng)收賬款是10萬(wàn)的話,8月實(shí)際收了4萬(wàn),9月收款6萬(wàn),8月是確認(rèn)收入是4萬(wàn)是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬(wàn),8月付了2萬(wàn),9月付了4萬(wàn),那個(gè)8月確認(rèn)的成本是8月實(shí)際付了費(fèi)用是嗎
公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理中,建筑服務(wù)類公司的某個(gè)項(xiàng)目,8月應(yīng)收賬款是10萬(wàn)的話,8月實(shí)際收了4萬(wàn),9月收款6萬(wàn),8月是確認(rèn)收入是4萬(wàn)是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬(wàn),8月付了2萬(wàn),9月付了4萬(wàn),那個(gè)8月確認(rèn)的成本是8月實(shí)際付了費(fèi)用是嗎
郭老師,我問(wèn)一下,我們公司有一個(gè)員工因?yàn)楣F(xiàn)在住院了。需要陪護(hù)的護(hù)工,那這個(gè)護(hù)工費(fèi)因?yàn)楸kU(xiǎn)公司報(bào)不了,那我們自己公司可以做帳入費(fèi)用嗎?
郭老師,出口企業(yè)首次退稅,稅務(wù)要核查是嗎,是注冊(cè)下來(lái)核查,還是退稅下來(lái)核查
老師,公司股東把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一家公司需要繳稅嗎?交什么稅?
老師,房租合同和個(gè)人簽的,發(fā)票和收據(jù)開(kāi)的公司,這樣行嗎?
監(jiān)控設(shè)備沒(méi)超過(guò)2000元入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
老師你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是,開(kāi)具普票每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)就免征增值稅稅,這兩個(gè)條件是同時(shí)滿足嗎?還是其中一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn),一個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有收入,只要1個(gè)季度不超30萬(wàn)就免征增值稅呢,謝謝
老師!如何折分工資比例,基本工資,績(jī)效工資,加班工資各占多少合適!
員工內(nèi)部?jī)r(jià)購(gòu)買的商品,分錄怎么做?
老師:我單位有一個(gè)咖啡館,現(xiàn)在和另一個(gè)單位合做收取他們每月一定比例的分成,他們的營(yíng)業(yè)收入發(fā)票我們能開(kāi)嗎?他們經(jīng)營(yíng)需不需要更改營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
就是每次收入,當(dāng)月沒(méi)有收回的成本票可以先暫估,后面收回發(fā)票再紅沖嗎
是的,可以那樣操作的哈
暫估是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 收回成本票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 再 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款嘛
是的,就是那樣做的分錄
比如當(dāng)月沒(méi)有收入,項(xiàng)目上的機(jī)械折舊,發(fā)的工資,還可以入主營(yíng)成本嗎
沒(méi)有收入就計(jì)入工程施工,不結(jié)轉(zhuǎn)成本
好的,公司有兩種收入,主營(yíng)收入租賃,其他業(yè)務(wù)收入運(yùn)輸,如果當(dāng)月只有租賃收入,運(yùn)輸?shù)能囕v折舊費(fèi),還是計(jì)入工程施工嗎
有收入就計(jì)入成本了呀
好的,有兩種收入,我還以為要一一對(duì)應(yīng)才行
不需要一一對(duì)應(yīng)的哈