這個(gè)是屬于征稅的收入
老師,哪些政府補(bǔ)貼屬于不征稅收入,需要滿足哪些條件
政府給的失業(yè)補(bǔ)貼,屬于不征稅收入嘛
我公司收到高新企業(yè)的政府補(bǔ)貼是不是屬于不征稅收入?
一次性擴(kuò)崗補(bǔ)貼屬于政府補(bǔ)貼嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
不征稅收入統(tǒng)計(jì)的是即征即退的退稅款,屬于政府補(bǔ)助嗎?其他收益統(tǒng)計(jì)的是加計(jì)抵減,屬于政府補(bǔ)助嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
為什么征稅,不是政府給的錢嘛
最終的結(jié)果,也是沒(méi)征稅的呀,你支付出去做費(fèi)用,利潤(rùn)就是0
老師你應(yīng)該這么回答,屬于不征稅收入,和該收如有關(guān)的支出費(fèi)用不得稅前扣除, 若該收入有關(guān)的支出計(jì)入費(fèi)用稅前扣除,則雖然需要按收入征稅,對(duì)吧
是的,就是你說(shuō)的那個(gè)意思
那如果滿足小微企業(yè)給的幫扶款或科技型中小企業(yè)給的獎(jiǎng)勵(lì)呢,做征稅收入還是不征稅收入
根據(jù)你說(shuō)的來(lái)判斷呀。屬于不征稅收入,和該收如有關(guān)的支出費(fèi)用不得稅前扣除, 若該收入有關(guān)的支出計(jì)入費(fèi)用稅前扣除,則雖然需要按收入征稅