你好 (1)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料,A產(chǎn)品耗用40000元,B產(chǎn)品耗用30000元,車間一般耗用7500元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:原材料 (2)9日,以支付寶支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:其他貨幣資金 (3)20日,出納開出銀行支票支付廣告費(fèi)3000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (4)20日,向希望小學(xué)捐款8000元,款項(xiàng)通過銀行電匯支付。 借:營業(yè)外支出 ,貸:銀行存款 (5)26日,行政辦公室李四出差歸來報銷差旅費(fèi)2800元,李四退還現(xiàn)金300元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (6)31日,分配本月份工資,其中制造A產(chǎn)品工人工資40000元,制造B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資15000元,企業(yè)管理人員工資15000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? (7)31日,用銀行支票支付本月水電費(fèi),車間用3080元,行政管理部門用1860元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (8)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提2000元,企業(yè)行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提1200元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 (9)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生制造費(fèi)用(A產(chǎn)品11032元,B產(chǎn)品16548元)。 借;生產(chǎn)成本,貸;制造費(fèi)用 (10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品400件銷售成本,A產(chǎn)品單位成本177.58元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整