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Q

老師好,請問公司收到失業(yè)中心代發(fā)的工傷報銷款,財務如何掛賬?

2022-12-14 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-14 10:51

你好,這個是給個人的嗎?如果是的話,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。

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快賬用戶2129 追問 2022-12-14 10:55

單位給員工交有醫(yī)保,員工發(fā)生工傷后醫(yī)療費用公司先全部墊付,然后社保報銷了大部分,我們收到社保報銷款怎么賬務處理?

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快賬用戶2129 追問 2022-12-14 10:55

需要單獨設置往來科目?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:56

當時你們單位墊付了,怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:56

就是這個錢你們單位自己留著了就是了。

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快賬用戶2129 追問 2022-12-14 10:58

我們收到社保報銷款,我們怎么做賬?

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快賬用戶2129 追問 2022-12-14 11:00

公司墊付的時候我們是把錢打給公司負責工傷工作的員工,由該員工去給工傷者看病交錢。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:02

每個人的時候分錄怎么做的,你是不是做了福利費,如果是的話,收到了做紅沖福利費。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:02

支付給個人的分錄怎么做的?借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費嗎?如果是的話,借銀行存款貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸管理費用福利費。

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快賬用戶2129 追問 2022-12-14 11:03

支付給個人的時候借其他應收款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:04

借銀行貸其他應收款。

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你好,這個是給個人的嗎?如果是的話,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2022-12-14
同學你好 你們發(fā)給員工嗎
2021-10-14
同學你好,借:應收賬款,貸:其他應付款-代收暖氣費.
2023-01-08
您好,借管理費用~服務費,貸銀行存款
2021-07-07
這個2000你讓員工返還嗎
2024-02-02
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