同學你好,借:應收賬款,貸:其他應付款-代收暖氣費.
老師,我想問一下,就是我們是物業(yè)公司,我們向業(yè)主收入暖氣費,然后由熱力公司給業(yè)主開票,我們收錢的時候我做的借:銀行存款,貸:應付賬款-熱力公司,現在熱力公司把票給他們了,我們用他們的發(fā)票復印件,如何做賬
事由是,去年分部辦公區(qū)預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業(yè)務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業(yè)務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
我們是物業(yè)公司,商場的來我們物業(yè)公司充電費掛賬,會計分錄怎么寫呢?借方:應收賬款,貸方:主營業(yè)務收入嗎?還是別的會計分錄?
你好老師,請問業(yè)主欠繳的暖氣費財務如何掛賬?分錄借方應收賬款,貸方應該記什么?我們是物業(yè)公司,代收暖氣費
您好。我的對公賬戶轉個人賬戶昨天銀行說賬戶已經解凍。怎么轉賬還是不到賬
貿易公司開居間服務費 我的經營范圍要選擇什么
請問老師民間非營利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經營,開了3%的專票,需要預繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報個稅可以嗎?
請問老師流水多做了5300去年的財務,那我1月份做賬要怎么調呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?