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老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
我公司跟聯(lián)通公司簽一個(gè)合同,報(bào)價(jià)單上有一個(gè)內(nèi)容是,安裝指導(dǎo)調(diào)試,單位是套,稅率是13%,含稅總額是1000,那我開票內(nèi)容是,安裝指導(dǎo)調(diào)試,它的稅收分類編碼應(yīng)該是什么,才能顯示稅率是13%
老師,我公司跟聯(lián)通公司簽一個(gè)合同,報(bào)價(jià)單上有一個(gè)內(nèi)容是,安裝指導(dǎo)調(diào)試,單位是套,稅率是13%,含稅總額是1000,那我開票內(nèi)容是,安裝指導(dǎo)調(diào)試,它的稅收分類編碼應(yīng)該是什么,才能顯示稅率是13%
1.1月13日,與X公司簽訂一項(xiàng)生產(chǎn)線和備件銷售、安裝及后續(xù)技術(shù)服務(wù)合同,并經(jīng)雙方管理部門批準(zhǔn),該合同規(guī)定:甲公司應(yīng)于3月10日前交付生產(chǎn)線,并于3月31日前安裝調(diào)試完畢,并交付備件,生產(chǎn)線安裝完成后客戶才能確認(rèn);4月1—30日提供與該生產(chǎn)線相關(guān)的技術(shù)服務(wù);不含增值稅的總價(jià)款為950萬元,適用的增值稅稅率為13%。X公司應(yīng)于生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢時(shí)支付全部價(jià)款。甲公司以往單獨(dú)銷售生產(chǎn)線的價(jià)格為800萬元,單獨(dú)提供安裝的價(jià)格為140萬元,單獨(dú)銷售備件的價(jià)格為40萬元,單獨(dú)提供一個(gè)月的技術(shù)服務(wù)的價(jià)格為20萬元,合計(jì)1000萬元(以上價(jià)格均不含增值稅)2.3月8日,甲公司向X公司交付生產(chǎn)線,生產(chǎn)線成本為600萬元。3.3月31日,甲公司完成生產(chǎn)線的安裝調(diào)試工作,并交付備件,備件成本為80萬元;生產(chǎn)線經(jīng)X公司驗(yàn)收合格,甲公司將收到X公司支付的價(jià)款收到的價(jià)款是950萬元,增值稅123.5萬元。4.4月30日,甲公司完成相關(guān)技術(shù)工作。要求:(1)確定合同中的單項(xiàng)履約義務(wù)(2)確定各單項(xiàng)履約義務(wù)的交易價(jià)格(3)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。題目是完整的別問了
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提未發(fā)放的工資吧
老師你好 ,我們公司有一個(gè)全年一獎(jiǎng)金,要做成工資表嘛,有什么注意的事項(xiàng)沒呢
我們公司的臨汾佳固源建材有限公司,收到的簽收和轉(zhuǎn)讓憑證,如何做賬
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅啊?
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
這樣有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)?
調(diào)試屬于服務(wù)類,正常稅率應(yīng)該是6%,有風(fēng)險(xiǎn)的