 
                            你好 對(duì)的 是這么做的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    本公司是中間商買(mǎi)賣(mài)材料的,賣(mài)給對(duì)方100萬(wàn)貨款,開(kāi)了發(fā)票的。現(xiàn)在對(duì)方將錢(qián)打去公司賬戶。我公司要去廠家進(jìn)貨在銷(xiāo)售給買(mǎi)方。但是對(duì)方廠家是沒(méi)有公戶的。一直都是微信支付給對(duì)方的。我們要把公戶的錢(qián)先轉(zhuǎn)出來(lái)再去買(mǎi)材料。這樣怎么操作。這樣是不是又要繳稅啊。。。利潤(rùn)本來(lái)就幾個(gè)點(diǎn)。這可咋弄
老師!您好!我想問(wèn)下就是我們公司銷(xiāo)售一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格是10萬(wàn)元。我們公司沒(méi)得現(xiàn)車(chē),打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒(méi)給我們開(kāi)票,直接開(kāi)發(fā)票給客戶的??蛻艚o我們的車(chē)款10萬(wàn)元全部到我們對(duì)公賬戶,我們又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒(méi)得進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售票,中間有個(gè)9000的差額,我這個(gè)怎么做賬啊
從一家公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬(wàn)賣(mài)價(jià)10萬(wàn)。我沒(méi)有一般納稅人公司,讓這個(gè)公司直接給客戶簽合同開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(rùn)(利潤(rùn)是10000塊錢(qián))的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對(duì)嗎
從一家公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬(wàn)賣(mài)價(jià)10萬(wàn)。我沒(méi)有一般納稅人公司,讓這個(gè)公司直接給客戶簽合同開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(rùn)(利潤(rùn)是10000塊錢(qián))的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對(duì)嗎
用別人公司簽的合同,正常合同采購(gòu)價(jià)12萬(wàn);目前因?yàn)橹坝蟹道?萬(wàn),所以實(shí)際合同付款9萬(wàn)就可以提貨,但是這3萬(wàn)返利不是這家公司應(yīng)得的,需要把這個(gè)錢(qián)給到我們這邊,那么這個(gè)錢(qián)讓他拿出來(lái)直接給個(gè)人或者簽給另一家公司(3萬(wàn))。這個(gè)稅點(diǎn)該怎么算呢? (比如本來(lái)貨款是12萬(wàn),現(xiàn)在有返利的錢(qián)3萬(wàn),直接抵扣后,貨款就成9萬(wàn)了。(等于付了9萬(wàn)就買(mǎi)了12萬(wàn)的東西)。但是這個(gè)返利的3萬(wàn)是屬于A公司獲得的返利,現(xiàn)在B公司正好有合同采購(gòu)貨物,直接讓B公司用了這個(gè)返利3萬(wàn)。然后B公司再返還給A公司這個(gè)錢(qián)(3萬(wàn))因?yàn)榉道腻X(qián)有期限限制,讓B公司下單時(shí)先抵扣了,以免返利過(guò)期,以免過(guò)期用不掉了)
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣(mài),這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


老師,發(fā)票10萬(wàn),13%稅率,光增值稅不就1萬(wàn)多了么,是哪個(gè)地方有問(wèn)題我沒(méi)琢磨清,增值稅不就是10萬(wàn)/1.13×0.13? 是一萬(wàn)1千多
就是從一個(gè)公司走了賬,應(yīng)該是同行的,自己開(kāi)不了專(zhuān)票,就讓人家代開(kāi)了一張 現(xiàn)在對(duì)方給他結(jié)算呢,就算出這樣一個(gè)數(shù) 8700
9萬(wàn)專(zhuān)票13 含稅金額 他繳納增值稅 1萬(wàn)/1.13*13% 有抵扣的啊
什么意思,開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 ,最終結(jié)算應(yīng)該是多少,就開(kāi)一張發(fā)票走個(gè)賬,
那一個(gè)什么意思 對(duì)方銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),按著這個(gè)來(lái)交稅,這個(gè)理解吧,如果十萬(wàn)九萬(wàn)都是含稅的話,那他繳納的增值稅不就是10萬(wàn)除以1.13乘以13%減去9萬(wàn)除以1.13乘以13%。
我的話我是這么算的,增值稅是按照我上面給你發(fā)的那個(gè)附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%,印花稅看具體的業(yè)務(wù)沒(méi)有的就不用繳納了,所得稅根據(jù)利潤(rùn)綜合起來(lái) 1萬(wàn)/1.13*16%左右的 這個(gè)是利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的。
就假如咱們是同行,我是小規(guī)模,你是一般納稅人,客戶需要專(zhuān)票,我就從你公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬(wàn)賣(mài)價(jià)10萬(wàn)。給客戶開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票(13%稅率) 最后你給我結(jié)算的話給我多錢(qián)?
那你給我提供成本的發(fā)票是多少?專(zhuān)票還是普票?
百分之三九萬(wàn)的專(zhuān)票的話 10萬(wàn)/1.13*13%-9/1.03*3%=增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅10*萬(wàn)分之三/2 所得稅10/1.13-9/1.03-增值稅附加稅)*2.5%