你好 對的 是這么做的
我們賣空調(diào)的,給人家修個空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費用-維修費嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,發(fā)票10萬,13%稅率,光增值稅不就1萬多了么,是哪個地方有問題我沒琢磨清,增值稅不就是10萬/1.13×0.13? 是一萬1千多
就是從一個公司走了賬,應(yīng)該是同行的,自己開不了專票,就讓人家代開了一張 現(xiàn)在對方給他結(jié)算呢,就算出這樣一個數(shù) 8700
9萬專票13 含稅金額 他繳納增值稅 1萬/1.13*13% 有抵扣的啊
什么意思,開了10萬的發(fā)票 ,最終結(jié)算應(yīng)該是多少,就開一張發(fā)票走個賬,
那一個什么意思 對方銷項減進項,按著這個來交稅,這個理解吧,如果十萬九萬都是含稅的話,那他繳納的增值稅不就是10萬除以1.13乘以13%減去9萬除以1.13乘以13%。
我的話我是這么算的,增值稅是按照我上面給你發(fā)的那個附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%,印花稅看具體的業(yè)務(wù)沒有的就不用繳納了,所得稅根據(jù)利潤綜合起來 1萬/1.13*16%左右的 這個是利潤100萬以內(nèi)的。
就假如咱們是同行,我是小規(guī)模,你是一般納稅人,客戶需要專票,我就從你公司走賬,進貨價9萬賣價10萬。給客戶開了10萬專票(13%稅率) 最后你給我結(jié)算的話給我多錢?
那你給我提供成本的發(fā)票是多少?專票還是普票?
百分之三九萬的專票的話 10萬/1.13*13%-9/1.03*3%=增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅10*萬分之三/2 所得稅10/1.13-9/1.03-增值稅附加稅)*2.5%