這個版本的你得問軟件售后
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進(jìn)對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進(jìn)項,沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費為零,但是又繳了稅,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負(fù)責(zé)采購,因為公司也是今年3月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗,還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進(jìn)銷存軟件并指導(dǎo)倉管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進(jìn)銷存軟件呢?
就是領(lǐng)導(dǎo)叫我要審單在軟件里,我也不知在哪個模塊審,她意思應(yīng)該是倉庫那邊出貨了,我們要審單,這種情況我應(yīng)該在哪個模塊審呢我軟件是金蝶星空版
就是領(lǐng)導(dǎo)叫我要審單在軟件里,我也不知在哪個模塊審,她意思應(yīng)該是倉庫那邊出貨了,我們要審單,這種情況我應(yīng)該在哪個模塊審呢?我軟件是金蝶星空版
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
沒有聯(lián)系才問你們啊
同學(xué)你好 審核出庫單 https://www.douyin.com/video/7037027849391410464 看下這個吧 問了下其他老師也沒用過星空版