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目錄7.計提本月上述借款100萬元的借款利息:8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結算材料的價稅款:10.結轉上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克;11.公司在交付產品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元;12.結轉本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入240000元;其他業(yè)務收入22000元;營業(yè)外收入3600元;13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。

2022-12-13 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 20:17

你好 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息: 借:財務費用,貸:應付利息 8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅); 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結算材料的價稅款: 借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 10.結轉上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克; 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料 11.公司在交付產品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元; 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 12.結轉本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入240000元;其他業(yè)務收入22000元;營業(yè)外收入3600元; 借:主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,營業(yè)外收入,貸:本年利潤? 13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。 借:利潤分配—應付股利 , ??貸:應付股利? ? ??

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你好 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息: 借:財務費用,貸:應付利息 8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅); 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結算材料的價稅款: 借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 10.結轉上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克; 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料 11.公司在交付產品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元; 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 12.結轉本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入240000元;其他業(yè)務收入22000元;營業(yè)外收入3600元; 借:主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,營業(yè)外收入,貸:本年利潤? 13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。 借:利潤分配—應付股利 , ??貸:應付股利? ? ??
2022-12-13
你好,需要做賬務處理的嗎?
2022-12-13
你好 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息: 借:財務費用,貸:應付利息 8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅); 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結算材料的價稅款: 借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 10.結轉上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克; 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料 11.公司在交付產品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元; 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 12.結轉本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入240000元;其他業(yè)務收入22000元;營業(yè)外收入3600元; 借:主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,營業(yè)外收入,貸:本年利潤? 13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。 借:利潤分配—應付股利 , ??貸:應付股利? ? ?
2022-12-13
同學你好 要寫分錄嗎
2022-12-13
同學你好 8、借:制造費用9000 管理費用4000 貸:原材料13000 9、借:應收票據(jù)24860 貸:其他業(yè)務收入200*110 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200*110*13% 10、借:其他業(yè)務層板200*100 貸:原材料200*100 11、借:營業(yè)外支出2500 貸:銀行存款2500 12、借:主營業(yè)務收入240000 其他業(yè)務收入22000 營業(yè)外收入3600 貸:本年利潤 13、借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利或利潤60000 貸:應付股利60000
2022-12-13
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