同學你好 這個可以的哦
老師請問,我預收一筆貨款,然后又開了發(fā)票!借:銀行存款1000,貸:預收賬款:1000。借:預收賬款1000,貸:主營業(yè)務收入870,應交稅費銷項稅130,這樣對嗎?我沒沖應收呢
并沒有付款和收款,只收到了發(fā)票和開出去發(fā)票!結轉(zhuǎn)損益后有了主營業(yè)務收入 是不是我發(fā)票的分錄寫錯了 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項(這樣寫錯了嗎)
老師,您好!我們有些收入沒有收款也沒有開發(fā)票,可以這樣處理嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額
我們有些收入沒有收款也沒有開發(fā)票,然后我就 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額 這樣可以嗎
商貿(mào)公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-----應交增值稅銷項稅額 沒有同時結轉(zhuǎn)成本,等采購付款里: 借:預付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費---應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別