同學你好 附表二填寫轉出
老師,之前手續(xù)費入賬的時候沒有發(fā)票,按銀行回單入的帳,現(xiàn)在發(fā)票到了,進行調(diào)賬,寫報銷單的時候,金額填多少?差額還是發(fā)票金額
老師,之前每個月拿到手續(xù)費銀行回單時,我入賬,借:財務費用-手續(xù)費,現(xiàn)在從銀行開具了手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么入賬
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉出額應該填寫在哪一欄
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費的時候計入的財務費用-手續(xù)費,到4月份的時候銀行才把3月份銀行手續(xù)費的發(fā)票開過來,那這邊4月份財務收到3月銀行手續(xù)費的發(fā)票,該怎么入賬?
銀行轉賬手續(xù)費年底統(tǒng)一開發(fā)專票,那平時手續(xù)費入費用的時候怎么入呢
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
填在轉出的哪一行
同學你好 二、進項稅額轉出額”部分填寫納稅人已經(jīng)抵扣但按稅法規(guī)定應作進項稅額轉出的明細情況,但不包括銷售折扣、折讓,銷貨退回等應負數(shù)沖減當期進項稅額的情況。