可以合計起來一塊的,然后應收賬款二級科目分出具體的明細。
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會重新補發(fā)(這個錢是公司承擔),補發(fā)的這個產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費,我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,發(fā)出時,因為不收錢,我是借:銷售費用貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅,算單位成本時,我是按每個商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤,事實上它沒有利潤,費用是公司承擔的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的時候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務如下: 1、購入供應商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務收入 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產(chǎn)品800件,價目表中標明不含稅售價為650元/件,因購買數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務處理時,對方單位應將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發(fā)票,會計處理為: 借:應收賬款 423 072 貸:主營業(yè)務收入 374 400 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 48 672 老師這個主營業(yè)務收入374400是怎么計算的呢?
老師好!請問下銷售發(fā)貨單,把貨發(fā)出去的時候,做分錄: 借:應收賬款一XX公司 850000 貸:主營業(yè)務收入一產(chǎn)品1 240707.96 一產(chǎn)品2 254867.26 一產(chǎn)品3 256637.16 應交稅費一應交增值稅(銷項稅額) 97787.61 老師我想請問下,實際工作中,我們公司類式這樣的銷售送貨單,同一單位的同一天大概有6張或7張,我在平時工作中,我該是怎么做呢?
我們房開公司沒有錢付給建安公司,建安公司也不敢開發(fā)票給房開,因為一開就要交增值稅(實際上都是一個集團的)。但我房開公司還得售房,當我收到房款和開發(fā)票的時候,財務總監(jiān)就讓我下分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入、應交稅金一銷項稅額 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本(按銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本):借 主營業(yè)務成本 貸 開發(fā)產(chǎn)品,請問以上操作沒什么問題吧,是不是這時只能這樣做?(因為有50%的建安成本票沒拿到,是不是只能這樣做)
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認融資費用和待確認融資費用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記