你好 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這個折舊是要從當時開始計算的
老師,去年固定資產(chǎn)沒有入賬,但是后面一直有計提折舊,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
老師,我想問下我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)調(diào)整成管理費用。2022年以前的折舊怎么調(diào)整,2022年的借:管理費用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計折舊 借:管理費用負數(shù)
老師,我們有2個儀器,去年直接入了費用,現(xiàn)在我想把他調(diào)整回固定資怎么調(diào)整呢? 折舊怎么折?
老師,去年的固定資產(chǎn)一次性折舊稅前扣除了,現(xiàn)在稅務(wù)局的不讓折舊那么多,要我調(diào)整一部分出來,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我們?nèi)ツ曩I的電腦有2臺記到費用了,沒有記到固定資產(chǎn),今天才發(fā)現(xiàn)的,1、那怎么調(diào)整???是把去年的調(diào)成固定資產(chǎn)嗎?折舊也補提一下嗎?2、匯算清繳寫資產(chǎn)折舊的時候,這2臺還用寫上嗎?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
好的 謝謝
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