您好,您開的是多少歲稅的發(fā)票?
老師,我們這邊有小部分業(yè)務(wù)對(duì)私人的,不需要發(fā)票,收到這些無(wú)票收入是不是也需要增值稅申報(bào)的時(shí)候手工計(jì)算這部分銷項(xiàng)稅進(jìn)去一起申報(bào)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上季度開票金額未滿30萬(wàn),有一部分未開票收入免征增值稅,這部分錢做分錄進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?要用什么單據(jù)來(lái)做附件?
老師,免交增值稅的這部分稅,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?不需要叫這部分錢,算不算我們的額外收入?
我們這個(gè)月有免稅收入,那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師小規(guī)模免增增值稅的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收入,系統(tǒng)會(huì)計(jì)算稅款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師,我們是搞養(yǎng)殖業(yè)的,免稅
這個(gè)養(yǎng)殖的增值稅,所得稅都是免稅的,不需要體現(xiàn)增值稅的稅金。
就是不用做賬?
那如果我們銷售一批廢舊物資,難道也不用交稅?上個(gè)月我們就銷售一批廢舊物資
是的,一般納稅人13%的稅率交稅。
金額是多少,怎么算?比如銷售廢舊物資30000,那怎么算增值稅額?
不含稅的銷售收入乘以13%交增值稅。
不含稅的收入就是三萬(wàn),除以1.13。