同學(xué)你好 可以開專票的 只不過專票要交增值稅
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務(wù)局代開是要收幾個(gè)點(diǎn)啊?公司開普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對(duì)方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對(duì)方是可以抵扣的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也來過專票,如果別公司給我開專票,我可以抵扣嗎?如果對(duì)方是免稅企業(yè),開的免稅專票可以抵扣嗎?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
老師,對(duì)方是一般納稅人公司,我是小規(guī)模,對(duì)方能給我開普票嗎?如果是專票,我收到了也沒用吧??
老師,麻煩問下如果我司是小規(guī)模納稅人對(duì)方單位要求開專票,我司開專票要交稅嗎?是怎么交的
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課