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老師,從代理記賬那接過(guò)來(lái)一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報(bào),但對(duì)公賬戶(hù)上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)建賬,之前的怎么做?老師,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?我是從22年11月開(kāi)始建賬的

2022-12-13 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 12:57

你好,之前的就先不要管了,你全部都做到今年,按照今年的業(yè)務(wù)來(lái)做。

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快賬用戶(hù)8582 追問(wèn) 2022-12-13 13:00

那也就是我在22年11月的賬期里開(kāi)始從21年7月開(kāi)始錄入,都做成22年的費(fèi)用?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 13:10

是的,是這么做的,是這么理解的。

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