同學你好 應交稅費-應交增值稅這個二級科目的余額只能小于等于0
老師,我發(fā)現(xiàn)一下,這是我們的公司吧,就是說他主要是就是說有各個門店的房租,然后正常這個賬務就是軟件的攤銷表的余額是不是應該跟明細表的余額應該是對起來,對吧,因為他這是好長時間就三年形成了就說余額對不齊,就想問一下,現(xiàn)在這邊兒是給它調(diào)賬,還是填個表?從哪下手
老師,我手里有個新接過來的賬?正常情況,總賬,明細賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細賬是對應一致的,而科目余額表里的庫存現(xiàn)金,管理費用等數(shù)跟總賬和明細賬不一樣,是不是有問題?
老師,幫忙看下應交稅費期末余額應該跟哪里核對啊。我不知道這個余額對不對?跟納稅申報表應該一致嗎,還有個別明細會有余額,正常應該有嗎
老師您好:麻煩您有空了,幫忙看下增值稅申報表上期末留抵稅額應該和我截圖發(fā)的這個科目余額表上哪個科目余額是一致的申報表才是正確的。謝謝[咖啡]
老師 應交稅費-應繳個人所得稅期末是不是不應該有余額的 當月發(fā)工資時貸應交 個稅申報的時候借應交 對嗎 個稅跟增值稅及附加不一樣不是計提吧
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
應交稅費-未交增值稅通常大于等于0
應交稅費-應交增值稅下邊可以有二級科目。在應應交稅費-應交增值稅這個二級科目的余額 等于零時,可以將下級科目反向結(jié)平。