市場推廣服務(wù)合同需要按加工承攬交印花稅。據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》(國務(wù)院令第11號)附件《印花稅稅目稅率表》規(guī)定:“加工承攬合同包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同。立合同人按加工或承攬
市場推廣費和居間費有什么區(qū)別嗎,如果個人和公司簽定合同,市場推廣費有沒有稅前扣除標準?市場推廣費會被認定為勞務(wù)嗎
市場推廣費印花稅是選什么
老師,您好,市場推廣大類應(yīng)該選什么?
開市場推廣發(fā)票,核定什么類印花稅。?
老師你好,增值稅專用發(fā)票開的是“現(xiàn)代服務(wù)-市場推廣費”需要交印花稅嘛
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進去
老師,今年第二季度個體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務(wù),國外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當時的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對嗎?,(2)在資產(chǎn)負債表日時候,預(yù)收賬款不會有匯兌差異對嗎?(3)當我服務(wù)完客戶。借預(yù)收賬款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷項稅額(7000/1.06*0.06)
技術(shù)服務(wù)費呢?
你好 按技術(shù)合同交的呢?