同學(xué)你好 出口退稅之前就可以
出口退稅的時間是什么時候?比方說申報期是10月,報關(guān)單日期是9.28日,這樣算是延遲一個月申報了嗎?出口退稅申報每月截止日期與納稅申報期有沒有關(guān)聯(lián)
老師,出口業(yè)務(wù)延遲開票(比報關(guān)單晚幾個月),會有延遲納稅風(fēng)險嗎?
你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入,往往我這邊進項開票比較晚,申報收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報,但是進項發(fā)票會延后開具,我這邊該怎么處理這個問題,怎么做賬
老師,我們有出口業(yè)務(wù),報關(guān)是委托代理報關(guān),平時是外貿(mào)銷售人員委托代理報關(guān),沒有給財務(wù)裝箱單,也沒有開銷售發(fā)票,增值稅申報時做的無票申報,稅務(wù)也沒有問過,這樣操作有風(fēng)險嗎?
老師,我們是京東線上銷售公司,由于廠家都是當(dāng)月開上月的采購發(fā)票給我們,所以我們也是當(dāng)月確認(rèn)上個月支付寶收款收入,相當(dāng)于延遲了一個月確認(rèn)收入。請問這樣操作可以嗎?存在延遲納稅風(fēng)險嗎?稅務(wù)員來了解我們業(yè)務(wù)時,我可以實話實說嗎?
請問,我們是做酒樓海鮮業(yè)務(wù)的,酒樓不是老板的,只是老板承包別人酒樓的海鮮業(yè)務(wù)做,我們有同事專門管理這部分業(yè)務(wù),我的財務(wù)數(shù)據(jù)都是同事提供的?,F(xiàn)在有個問題:比如生蠔,期初庫存11只,6月采購153只,賣了132只,采購報上來實際庫存24只,送了10只給酒樓領(lǐng)導(dǎo)吃,另外還報廢數(shù)只,具體多少只采購也沒登記,那賬面庫存應(yīng)該是11+153-132-10=22只,那實際庫存24只,還盤盈了2只,這也正常吧?送10只吃的當(dāng)是損耗,男同事還另外加了10只損耗進去,也計入成本,我不理解他怎么計出來這損耗多出10只的,成了盤盈12只,這合理嗎?
售賣商品比市場價低幾塊錢沒什么吧?需要寫說明嗎
寬松的流動資產(chǎn)投資策略,緊縮的流動資產(chǎn)投資策略,誰能給我講透了?萬分感謝!
老師,建筑公司股東可以去稅務(wù)代開發(fā)票給本公司的分公司不,做的項目
老師,我上個月暫估一唉成本,這個月實際發(fā)生比暫估的少,我能在這個月將上個月暫估的那筆成本全沖紅嗎?然后按實際的入賬
開4萬出去怎么算成本票
凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-原始投資額現(xiàn)值 未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值,怎么求出來的呢? 是(投資期+營業(yè)期+終結(jié)期)的現(xiàn)值嗎?
可以身體用的 消毒液 消毒劑 屬于什么大類
老師 我想了解小規(guī)模和一般納稅人稅收政策
中級財管第6章 年金成本怎么求出來的?
老師,我們出口不退稅,就是開票比實際出口時間晚一些,稅局可以認(rèn)定為延遲納稅嗎?
同學(xué)你好 你們出口免稅嗎
是管制產(chǎn)品,不免稅,都正常都交稅的
同學(xué)你好 那你報關(guān)了就要在增值稅申報系統(tǒng)申報的
沒有申報等開票了,才報的稅,會有滯納金是嗎?
同學(xué)你好 這個稅局會查的哦
對,就是稅局再查,我才問的
出口不管退不退稅,都要報關(guān)當(dāng)月 就申報增值稅是嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的 要在報關(guān)的當(dāng)月所屬期申報
老師,滯納金一般是怎么計算呢
這個一般是日萬分之五
辛苦老師了
滿意請給五星好評,謝謝