借籌資費(fèi)用 貸其他收入
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
有個問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
在20年12月進(jìn)行調(diào)動 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個研發(fā)費(fèi)用中來 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤表中成了負(fù)數(shù),這樣調(diào)對嗎,我應(yīng)該怎么做
老師,非盈利組織(早教)怎么將籌資費(fèi)用科目里面的數(shù)據(jù)調(diào)整到其他收入?
11:33微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息11:05問答詳情23:45:59后或5次對話后問題結(jié)束你好,民間非營利組織,去年12月份有一筆銀行利息100元沒有入賬,已經(jīng)結(jié)賬了也,現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計(jì)入利息費(fèi)用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發(fā)布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好;實(shí)際中一般是計(jì)入其他收入或者是籌資費(fèi)用去的;如果你不計(jì)入其他收入科目;你可以走借銀行存款,借籌資費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)2023-02-0611:12這筆利息是去年的,今年入賬,會計(jì)分錄還是你說的以上兩個會計(jì)分錄做賬是不?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
其他收入結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性資產(chǎn)嗎
你好 是的,是這么做的。