借籌資費(fèi)用 貸其他收入
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
有個(gè)問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤表中成了負(fù)數(shù),這樣調(diào)對嗎,我應(yīng)該怎么做
老師,非盈利組織(早教)怎么將籌資費(fèi)用科目里面的數(shù)據(jù)調(diào)整到其他收入?
11:33微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息11:05問答詳情23:45:59后或5次對話后問題結(jié)束你好,民間非營利組織,去年12月份有一筆銀行利息100元沒有入賬,已經(jīng)結(jié)賬了也,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計(jì)入利息費(fèi)用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發(fā)布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你好;實(shí)際中一般是計(jì)入其他收入或者是籌資費(fèi)用去的;如果你不計(jì)入其他收入科目;你可以走借銀行存款,借籌資費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)2023-02-0611:12這筆利息是去年的,今年入賬,會(huì)計(jì)分錄還是你說的以上兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄做賬是不?
人力資源公司,小規(guī)模納稅人,專票是多少稅率?
老師,我入職一家公司,5月6日入職,工資不計(jì)入賬里,老板自己發(fā)放工資,沒有簽訂勞動(dòng)合同,理由是因?yàn)槲业霓k稅員里有其他的人家,就不要我了,今天通知我離職,我想通過勞動(dòng)仲裁獲得賠償金,請老師仔細(xì)幫我一下,我以哪些理由能站住腳
老師,一般納稅人公司申請破產(chǎn)和申請注銷有什么區(qū)別?
老師,我們現(xiàn)在新接受一家賬,然后賬上有大量的應(yīng)收款,固定資產(chǎn),但實(shí)際的話公司這些錢都收回來了,然后固定資產(chǎn)沒有,賬務(wù)我要怎么處理
出口企業(yè),以前從來都是和一個(gè)公司進(jìn)貨,突然換公司了會(huì)不會(huì)稅務(wù)局稽核發(fā)票異常
老師,請問我們?nèi)ツ曩I了一輛小汽車,我是按4年折舊的可以嗎?
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借,主營業(yè)務(wù)成本4% 貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會(huì)計(jì)記的,借庫存商品 其他應(yīng)收款出口退稅 貸,應(yīng)付賬款 那這個(gè)4%的會(huì)計(jì)分錄,借主營業(yè)務(wù)收入4% 貸其他應(yīng)收款出口退稅4% 這樣對嗎?
請教下 懂建筑工程的老師 問題
廂式運(yùn)輸車選擇編碼選擇哪個(gè)開票
請問各位老師,應(yīng)付賬款里面,我要看當(dāng)月還有多少應(yīng)付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計(jì)?本年累計(jì)?和余額是用來看什么?
其他收入結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性資產(chǎn)嗎
你好 是的,是這么做的。