借籌資費(fèi)用 貸其他收入
請(qǐng)問(wèn)老師,公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來(lái)。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)的都登記起來(lái),列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來(lái)進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來(lái) 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來(lái))其他的一些日常開(kāi)銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來(lái)的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是,我調(diào)一部分費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤(rùn)表中成了負(fù)數(shù),這樣調(diào)對(duì)嗎,我應(yīng)該怎么做
老師,非盈利組織(早教)怎么將籌資費(fèi)用科目里面的數(shù)據(jù)調(diào)整到其他收入?
11:33微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息11:05問(wèn)答詳情23:45:59后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,民間非營(yíng)利組織,去年12月份有一筆銀行利息100元沒(méi)有入賬,已經(jīng)結(jié)賬了也,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計(jì)入利息費(fèi)用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發(fā)布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;實(shí)際中一般是計(jì)入其他收入或者是籌資費(fèi)用去的;如果你不計(jì)入其他收入科目;你可以走借銀行存款,借籌資費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)2023-02-0611:12這筆利息是去年的,今年入賬,會(huì)計(jì)分錄還是你說(shuō)的以上兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄做賬是不?
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開(kāi)的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開(kāi),用到了才開(kāi),售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),就是按照開(kāi)票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開(kāi)具購(gòu)買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
其他收入結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性資產(chǎn)嗎
你好 是的,是這么做的。