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老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)暫估入賬分錄應(yīng)該怎么做?

2022-12-12 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 16:11

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估。

頭像
快賬用戶7667 追問 2022-12-12 16:11

那這樣是不是下個(gè)月就可以計(jì)提折舊了

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 16:14

是的??梢哉叟f的對(duì)的是的是的,可以折舊的對(duì)的是的。

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借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估。
2022-12-12
需要的借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 中間沒有差額的折扣就不需要調(diào)整了。
2022-09-30
同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)(暫估價(jià)) 貸:銀行存款等
2023-11-04
借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款-暫估款
2020-11-23
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2023-12-15
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