你好;? ? ? ?不用哈;? 借預(yù)付賬款 70 貸? 銀行存款70 ; 按月分?jǐn)偧纯?; 之后 支付了在做賬? ?
對(duì)于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬(wàn),現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,但是付款只付了十萬(wàn),分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
老師,公司廠房半年租金20萬(wàn),且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬(wàn)元增值稅專票,攤銷的時(shí)候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題就是我們現(xiàn)在租入廠房一年的租金200萬(wàn),但是目前支付70萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄著呢寫可以嗎?借:預(yù)付賬款-房租200 貸:銀行存款70 應(yīng)付賬款-房租230 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用(制造費(fèi)用) 貸:預(yù)付賬款
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)2022年十月發(fā)票到的會(huì)計(jì)分錄?
老師,好!我想問(wèn)下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開(kāi)登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
老師,企業(yè)用公司做股東有什么好處么?
建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無(wú)法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個(gè)賬號(hào)在5千內(nèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師 在 線 嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我們公司在一個(gè)城市,所以說(shuō)我們就用a來(lái)投標(biāo),然后送貨呀,墊資都是由我們公司來(lái),最近我們用他們公司又中了一個(gè)大標(biāo),600萬(wàn),然后我們公司也和a公司簽訂的一個(gè)合同也是600,這個(gè)稅務(wù)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀,主要這個(gè)確實(shí)也是虧起來(lái)做的這個(gè)項(xiàng)目
老板拿弟弟的身份證開(kāi)個(gè)體戶,現(xiàn)在交保證金?怎么支付比較好?
期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月