借應收賬款 貸主營業(yè)務收入a產(chǎn)品3200*50 應交稅費應交增值稅銷項,3200*50*13%
、向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。的會計分錄
做會計分錄向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。
出售給華晨工廠A產(chǎn)品1600件,每件售價300元,增值稅稅率為13%,開出增值稅專業(yè)發(fā)票,款項尚未收到
向雪華雄工廠銷售a產(chǎn)品3200件,每件售價50元,增值稅稅率百分之13款,尚未收到
銷售a產(chǎn)品6000件,售價400元/件,增值稅率13%,價款已預收二百萬元,其余價款尚未收到
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權轉讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權轉讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關于:變更股權后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權,也就是把A和B兩個投資者股權對調,這樣變更完后我公司的投資款是相應變更為(B90%股權9萬)和(A10%的股權1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關于視同銷售的業(yè)務 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么