借銷售費用招待費500?140/1.09 銷售費用差旅費1000 其他應收款2500 應交稅費應交增值稅進項1400/1.09*9% 貸庫存現金
2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。寫分錄
20日,采購員李洋出差回來,報銷差旅費7950元,退回余款50元,其中,飛機票5380元,住宿費198.11元,增值稅稅額11.89元,公務費1886.79元,增值稅稅額113.21元,出差補助360元的會計分錄
2.9月12日.采購員李達出差回來.報銷差旅費21850元,用現金補付1850元。其中,飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。(機票及住宿費增值稅可抵扣)
10月6日-8日采購部業(yè)務員張強出差9日回來報銷差旅費5600元其中:交通費2000中元(坐飛機來回各半),住宿費200元,餐飲費500元,禮品交際費用500元(其他)。發(fā)票(略
業(yè)務210月6日-8日采購部業(yè)務員張強出差9日回來報銷差旅費5600元其中:交通費2000中元(坐飛機來回各半),住宿費200元,餐飲費500元,禮品交際費用500元(其他)。編發(fā)票
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡