您好 借:管理費用-差旅費 5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 5380/1.09*0.09%2B1.89%2B113.21=559.32 借:庫存現(xiàn)金 50 貸:其他應收款 8000
30日采購員孫巖出差回來,報銷差旅費8380元,退回余款20元,其中飛機票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內(nèi)出租車260元,出差補助1260元。(會計分錄。)
30日,采購員孫巖出差回來,報銷差旅費8380元,退回余款20元。其中:飛機票4310元;住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元;市內(nèi)租車費260元;出差補助1260元。會計分錄
采購員李洋出差回來報銷差旅費7950元,退回余款50元。期中:飛機票5380元;住宿費198.11元,增值稅稅額11.89元會務稅1886.79元,增值稅稅額113.21元;出差補助360元會計分錄怎么做啊老師
9、12月28日,李紅出差回來,報銷差旅費7 950元,退回余款50元。其中:飛機票5 380 元,稅率為9%;住宿費198.11元,增值稅額11.89元;會務費1886.79元,增值稅額113.21 元;出差補助360元。
20日,采購員李洋出差回來,報銷差旅費7950元,退回余款50元,其中,飛機票5380元,住宿費198.11元,增值稅稅額11.89元,公務費1886.79元,增值稅稅額113.21元,出差補助360元的會計分錄
老師,新成立的公司,購進設備進項抵扣不完,如果申請退稅,有哪些條件?
電腦椅,洗衣機、電視、冰箱、這些單價在2000以下可以不入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在是不是5000以下的都可以不入固定資產(chǎn)科目?可以不入的話記入哪個課目比較合適?
老師我們個稅已經(jīng)申報好,且已經(jīng)代扣代繳了,還能撤銷重新申報嗎?
請問7月23號成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個稅稅種核定是8月1號導致扣不起個稅,是不是應該去稅務局變更核定的時間到7月呢?或者能不能不變直接在9月申報的時候兩個月一起報,到時候扣除額是5000還是10000呢,還有會不會有滯納金呢
老師請問下繳納以前年度的增值稅和附加,所得稅怎樣做會計分錄?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花稅應該怎么算呢?
老師好,發(fā)票后面必須要附合同嗎?只用發(fā)票入賬,完了付款的時候付款申請單后面附合同銀行回單可以吧
新注冊的企業(yè)個稅申報需要什么資料
計提2024年企業(yè)所得稅要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
請問金融是什么,金融怎么理解
怎么算的
寫分錄的時候 我列式的啊?
可以詳細點嗎,看不懂
管理費用-差旅費是不含稅金額 進項稅額就是對應的增值稅啊 列式已經(jīng)很詳細了啊 根據(jù)您的資料計算的
上面的百分數(shù)在哪里來的
上面沒有百分數(shù)啊?
5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68這些是什么意思
這些是不含稅金額 計入管理費用-差旅費
不含稅金額相加不是7824.9嗎?怎么算的7380.68
不是還有進項稅額么? 那您進項稅額是多少? 報銷差旅費7950元,退回余款50元? ?不含稅金額相加不是7824.9嗎?怎么算的7380.68 您報銷了7950 不含稅金額7824.9? 看了也不像啊 飛機票可以計算抵扣的