您好 借:管理費用-差旅費 5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? 5380/1.09*0.09%2B1.89%2B113.21=559.32 借:庫存現(xiàn)金 50 貸:其他應(yīng)收款 8000

30日采購員孫巖出差回來,報銷差旅費8380元,退回余款20元,其中飛機(jī)票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內(nèi)出租車260元,出差補(bǔ)助1260元。(會計分錄。)
30日,采購員孫巖出差回來,報銷差旅費8380元,退回余款20元。其中:飛機(jī)票4310元;住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元;市內(nèi)租車費260元;出差補(bǔ)助1260元。會計分錄
采購員李洋出差回來報銷差旅費7950元,退回余款50元。期中:飛機(jī)票5380元;住宿費198.11元,增值稅稅額11.89元會務(wù)稅1886.79元,增值稅稅額113.21元;出差補(bǔ)助360元會計分錄怎么做啊老師
9、12月28日,李紅出差回來,報銷差旅費7 950元,退回余款50元。其中:飛機(jī)票5 380 元,稅率為9%;住宿費198.11元,增值稅額11.89元;會務(wù)費1886.79元,增值稅額113.21 元;出差補(bǔ)助360元。
20日,采購員李洋出差回來,報銷差旅費7950元,退回余款50元,其中,飛機(jī)票5380元,住宿費198.11元,增值稅稅額11.89元,公務(wù)費1886.79元,增值稅稅額113.21元,出差補(bǔ)助360元的會計分錄
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷
老師,有租賃合同,但是沒有發(fā)票,匯算清繳時都調(diào)增了,這種情況還交印花稅嗎?
老師,職工工資是發(fā)完工資的次月申報嗎?不管是哪個月的工資?
老師,麻煩請問一下印花稅買賣合同包含哪些呢
申報時,出現(xiàn)這樣的提示“提示 您申報的增值稅減征、免稅、即征即退,加計抵減的合計數(shù)【92878.88】大于"營業(yè)外收入"欄次金額【900.01】,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄?!?什么意思?小規(guī)模企業(yè)不知道怎么回事。
開水費增值稅發(fā)票可以和水的維護(hù)費開一張發(fā)票嗎
老師您好,員工提成暫扣個稅,該怎么做分錄,支付工資的時候,這個員工還要再計算個稅
做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局查賬,只提供憑證嗎,是否需要提供總賬和明細(xì)賬
做內(nèi)賬,企業(yè)里前期籌備期積累了2個月賬沒做,導(dǎo)致現(xiàn)在做賬積累的這些原始憑證缺少,怎樣更好的解決處理這些沒有原始憑證問題?如果當(dāng)前一一去補(bǔ)開,有的最初沒有開具憑證,還有付給個人的,也沒有憑證,工作量是很大的,且時間周期長,不好聯(lián)系到付給個人的。
怎么算的
寫分錄的時候 我列式的啊?
可以詳細(xì)點嗎,看不懂
管理費用-差旅費是不含稅金額 進(jìn)項稅額就是對應(yīng)的增值稅啊 列式已經(jīng)很詳細(xì)了啊 根據(jù)您的資料計算的
上面的百分?jǐn)?shù)在哪里來的
上面沒有百分?jǐn)?shù)啊?
5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68這些是什么意思
這些是不含稅金額 計入管理費用-差旅費
不含稅金額相加不是7824.9嗎?怎么算的7380.68
不是還有進(jìn)項稅額么? 那您進(jìn)項稅額是多少? 報銷差旅費7950元,退回余款50元? ?不含稅金額相加不是7824.9嗎?怎么算的7380.68 您報銷了7950 不含稅金額7824.9? 看了也不像啊 飛機(jī)票可以計算抵扣的