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)11月29日分配工資費(fèi)用,其中X產(chǎn)品工人工資12000元,產(chǎn)品工人工資10000元,車間管理人員工資8000元。行政管理部門人員工資20000元(10)11月29日從銀行提現(xiàn)金備發(fā)工資(11)11月29日以現(xiàn)金發(fā)放職工工資(12)29日,銷售X產(chǎn)品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。(13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元(14)29日,公司購入一臺不需安裝的設(shè)備,買價為180000元增值稅為23400元,款項(xiàng)以銀行存款支付(15)29日,收回前進(jìn)公司所欠本企業(yè)貨款8000元存入銀行。(16)11月29日結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品X產(chǎn)品的成本10000元。(17)11月30日將收入類賬戶轉(zhuǎn)入本年利潤(18)11月30日將費(fèi)用,支出類賬戶轉(zhuǎn)入本年利潤

2022-12-12 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 10:41

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-12
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-12
你好 (10)11月29日從銀行提現(xiàn)金備發(fā)工資 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (11)11月29日以現(xiàn)金發(fā)放職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (12)29日,銷售X產(chǎn)品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (14)29日,公司購入一臺不需安裝的設(shè)備,買價為180000元增值稅為23400元,款項(xiàng)以銀行存款支付 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (15)29日,收回前進(jìn)公司所欠本企業(yè)貨款8000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:應(yīng)收賬款 (16)11月29日結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品X產(chǎn)品的成本10000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (17)11月30日將收入類賬戶轉(zhuǎn)入本年利潤 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 (18)11月30日將費(fèi)用,支出類賬戶轉(zhuǎn)入本年利潤 借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本?等科目?
2022-12-12
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-14
同學(xué)你好 問題不完整吧
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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