您好,您好,利潤總額不是減去了400嗎?
(9)收入中含技術轉(zhuǎn)讓收入2300萬元,與收入對應的成本和稅費共計1400萬元。為什么最后在計算應納稅所得額的時候還要再減去個900元呢,這個技術轉(zhuǎn)讓收入的特別之處在什么地方呢。
老師您好!請問這道題中,接收新訂單時,計算價格的時候,按照變動成本計算價格,為什么不加上成本利潤率呢?單價=變動成本+(1+成本利潤率)/1—5%。而這題中就沒有考慮成本利潤率呢
老師這是章節(jié)練習題實務第一章一道計算題,第二問,算成本和可變現(xiàn)凈值的時候為什么不減去銷售費用呢 第三問也沒有減銷售費用
老師好,有實操過高新技術企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤總額為145034.47元, 謝謝
老師,第4小問,計算捐贈收入時算的會計利潤95.88為什么沒有加100萬的視同銷售收入?計算應納稅所得額151.14時為什么加了一個一百萬最后又減去了一百萬?
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
那個減去的是400萬的管理費用
您好,和收入配比的成本是1541,這個1541含了400了
好吧謝謝老師太隱晦了
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。