你好 沒有強制規(guī)定 看單位制度?

老師你好,小規(guī)模是一個季度對一次賬還是每月都要對呢?去銀行
老師你好,我們對公賬戶期初設(shè)成負數(shù)了,我問了公司財稅的老師,他說我不管,是開賬需要,請問這個正確嗎?我在對后期的賬,公戶的有些收入沒做上去,老板說平賬了,現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)的對公賬戶流水對不上,我應(yīng)該怎么處理?
老師你好,公司好多往來都不平,是不是要聯(lián)系對方對賬,是財務(wù)去對賬,還是采購去對賬呢?
老師您好,我們公司和對方公司簽訂了運輸合同,款項對方公司付了80%給我們,但是對方公司說不要我們的票,我們一直也是預(yù)收款項,那我們不開票出去,我們這個賬務(wù)怎么來平賬呢。
老師你好我對公賬戶支付但是沒有發(fā)票怎么辦,已經(jīng)聯(lián)系不下對方公司的財務(wù)要怎么處理
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
好的,如果財務(wù)去對賬的話需要發(fā)函嗎,還是直接打電話就可以
你好。兩種方法都可以,也可以同時用。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。