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A公司為增值稅一般納稅企業(yè),銷售產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù),增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,該公司2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品,不含增值稅的銷售價(jià)格為2000萬元,實(shí)際成本為1000萬元,已開具增值稅專用發(fā)票交給購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認(rèn)條件。(2)本期從國外進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品準(zhǔn)備在國內(nèi)銷售,商品的完稅價(jià)格為100萬元,關(guān)稅稅率為10%,采購的商品已驗(yàn)收入庫??铐?xiàng)用銀行存款支付。(3)本期裝修辦公樓領(lǐng)用外購原材料C60萬元(裝修費(fèi)用分期分?jǐn)偅?,購入時(shí)支付的增值稅為7.8萬元,領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品D產(chǎn)品,該產(chǎn)品實(shí)際成本75萬元,計(jì)稅價(jià)格為90萬元。(4)零售一批應(yīng)稅消費(fèi)品E產(chǎn)品,銷售價(jià)格(含稅)113元/件。銷售100件,開具普通發(fā)票,貨款已收。該產(chǎn)品的實(shí)際成本為60元/件。要求:1.根據(jù)業(yè)務(wù)(2)計(jì)算關(guān)稅稅額、消費(fèi)稅稅額。2.根據(jù)(1)-(4)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。3.計(jì)算該公司本期應(yīng)納稅額。4.編制企業(yè)實(shí)際繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄。

2022-12-11 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 10:47

您好,題目是全部的吧

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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