同學(xué)你好 題目正在解答 請(qǐng)稍后

老師,麻煩給詳細(xì)過(guò)程謝謝。
老師麻煩計(jì)算過(guò)程這詳細(xì)一些哈謝謝。
老師麻煩寫(xiě)一下過(guò)程,過(guò)程詳細(xì)一些,標(biāo)清題號(hào),希望老師盡快,謝謝老師!?。?/p>
如圖 麻煩過(guò)程盡可能詳細(xì)些 謝謝老師
麻煩過(guò)程詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝 盡快!
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒(méi)收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開(kāi)發(fā)票,這種可以開(kāi)發(fā)票嗎?我還沒(méi)收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來(lái)運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)運(yùn)費(fèi)本來(lái)就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來(lái)的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


1應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=290*15%%2B52/1.13*15%=50.40 2應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(48%2B9.6)/(1-15%)*15%=10.16 3應(yīng)繳納的增值稅=290*13%%2B52/1.13*13%-(48%2B9.6)/(1-15%)*13%=34.87 應(yīng)繳納的城建教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加=(50.40%2B10.16%2B34.87)*(7%%2B3%%2B2%)=11.45
老師這個(gè)第三問(wèn)里面的城建稅和教育費(fèi)附加能分開(kāi)寫(xiě)不 麻煩解答一下分開(kāi)的的過(guò)程
應(yīng)繳納的城建=(50.40%2B10.16%2B34.87)*7%=6.68 應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加=(50.40%2B10.16%2B34.87)*3%=2.86 應(yīng)繳納的地方教育費(fèi)附加=(50.40%2B10.16%2B34.87)*2%=1.91
(1)生產(chǎn)應(yīng)納消費(fèi)稅:290*15%+52/(1+13%)*15%=50.40(萬(wàn)元) (2)進(jìn)口應(yīng)繳納的消費(fèi)稅:(48+9.6)/(1-15%)*15%=10.16(萬(wàn)元) (3)應(yīng)繳納的增值稅;290*13%+52/(1+13%)*13%+(48+9.6)*13%=51.17(萬(wàn)元) 應(yīng)繳納的城建稅:(50.40+10.16+51.17)*5%=5.5865(萬(wàn)元) 應(yīng)繳納的教育費(fèi)給附加;(50.40+10.16+51.17)*3%=3.5319(萬(wàn)元) 應(yīng)繳納的地方附加:(50.40+10.16+51.17)*2%=2.3546(萬(wàn)元)
老師我的應(yīng)納增值稅是算錯(cuò)了嗎 和您的不一樣
進(jìn)口部分的增值稅 你算的時(shí)候沒(méi)包括消費(fèi)稅的