你好,02你已經(jīng)打印出來(lái)的,占用了02發(fā)票號(hào)碼,你看一下是不是沒(méi)有開(kāi)出來(lái),如果沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的話,在空白發(fā)票里面作廢,發(fā)票管理里面有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票作廢,
老師,這張發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)的號(hào)碼和這個(gè)紙質(zhì)的是一樣的,怎么打印出來(lái)的這個(gè)發(fā)票號(hào)碼和紙質(zhì)的不一樣呢?是怎么回事呀?這是不是得作廢?
老師,開(kāi)票的時(shí)候紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼和電腦上的不一致,打印錯(cuò)了怎么辦?只能作廢嗎?還是該怎么辦?
老師,您好,紙質(zhì)發(fā)票和電腦的上的序號(hào)對(duì)不上怎么辦
老師,您好 新手財(cái)務(wù) 發(fā)現(xiàn)即將打印的紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼不對(duì)怎么辦呢?
老師 您好 新的發(fā)票打印機(jī)打印出來(lái)發(fā)票號(hào)碼不全是怎么處理
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢(qián),然后總包拿著則個(gè)錢(qián)去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢(qián)要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢(qián)是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣(mài)了固定資產(chǎn)(貨車(chē)),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢(qián)退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
01空白的發(fā)票在打印出來(lái)就可以了。
這個(gè)是應(yīng)該打印到01的發(fā)票里面,你打印到零二的發(fā)票上面了。
好的,謝謝。明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,如果稅盤(pán)上即將開(kāi)好01了,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有01紙質(zhì)票了?這種情況怎么辦呢?
那你零一的是打到別的上面了嗎?
是的,打印機(jī)有其他內(nèi)容。未知的情況下,放進(jìn)去直接打印了其他內(nèi)容
你紅沖吧,紅沖這個(gè)發(fā)票。
是當(dāng)月的話可以直接作廢,你看一下是不是這個(gè)月的。
是這月的,只能保存并作廢是吧?
抄稅的時(shí)候 抄稅盤(pán)里的正數(shù)正常是嗎?
你好 是的,是這么做的。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。