在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)13%的。
老師你好 我們是屬于施工掛靠企業(yè) 別人掛靠我們公司 然后以我們公司的名義捐贈(zèng)了一筆錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬 這個(gè)錢(qián)可以抵增值稅嗎
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)我公司1月份有一批捐增給本地醫(yī)院,當(dāng)時(shí)這個(gè)醫(yī)院是抗疫,只有這個(gè)簽收單,我當(dāng)月對(duì)這筆捐增作了視同銷(xiāo)售,也申報(bào)了增值稅,這筆是不是可以免稅呢,我交了怎么辦
財(cái)稅2020 9號(hào)公告截止是2021年3月31日,現(xiàn)在是不適用,我問(wèn)的是2021年9月捐贈(zèng)防疫物資,是視同銷(xiāo)售需繳增值稅,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)這筆增值稅,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
一般納稅人直接購(gòu)買(mǎi)衣服捐贈(zèng)福利院,沒(méi)有收據(jù),買(mǎi)衣服開(kāi)的普票,這個(gè)要視同銷(xiāo)售嗎,申報(bào)增值稅是按照6個(gè)點(diǎn)來(lái)么,我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
就是公司捐贈(zèng)抗抑物質(zhì),一般納稅人的,然后現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)這筆捐贈(zèng)怎么申報(bào)呢?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
銷(xiāo)售額這攔怎么填寫(xiě)呢?
因?yàn)槭牵航瑁籂I(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
這里沒(méi)有銷(xiāo)售額呢?
可以的,同學(xué),是這樣的