您好,這個應當是不可以扣除的,需要接收單位出單據(jù)
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
#問題#請問我公司1月份有一批捐增給本地醫(yī)院,當時這個醫(yī)院是抗疫,只有這個簽收單,我當月對這筆捐增作了視同銷售,也申報了增值稅,這筆是不是可以免稅呢,我交了怎么辦
老師好,請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
老師,我司有輛車22.23年忘記計提折舊,然后在24年通過以前年度損益補計提折舊,現(xiàn)在做24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以不做補計提的這部分折舊嗎?
老師,還分期貸款的自己做的表格一月一附件嗎?還是可以隔著過了幾個月做到表格上一起附上一張也可?
老師,土地面積并入房產(chǎn)原值計算交房產(chǎn)稅嗎?容積率低于0.5的如何計算繳納房產(chǎn)稅
老師,客戶多打了1元錢,我這個是直接做營業(yè)外收入嗎
A公司劃給B公司的注冊資金,A公司怎么做賬務處理
老師您好,咨詢下2024年的員工醫(yī)療費票據(jù)能入到2025年賬務?
企業(yè)所得稅匯算清繳,從計提到繳納的會計分錄請問一下是什么?
老師你好!拖車費是現(xiàn)在服務還是交通管制啊?他的賦碼是多少啊
老師凈資產(chǎn)是指所有者權(quán)益嗎?
付銀行短信費記入什么科目?
不可以的話是不是要視同銷售要交增值稅呢,我剛剛把賬和申報表仔細審查了,結(jié)果是沒報,那現(xiàn)在應該怎么做呢
您好,是的,增值稅是需要視同銷售的
您好,那您補申報增值稅即可
1月我們是小規(guī)模,2月后轉(zhuǎn)成一般納稅人了,我現(xiàn)在補申報的話怎么補呢
您好,根據(jù)出庫記錄,在1月小規(guī)模納稅人標準申報