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五、10月15日,向丙公司賒銷W產品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,款項尚未收到,該批產品成本為1500萬元。收入確認條件已經滿足。10月20日,丙公司提出產品質量問題,給予10%銷售折讓,開出紅字專用發(fā)票。10月21日收到款項。要求:編制相應會計分錄

2022-12-09 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-09 11:09

你好, 借:應收賬款    貸:主營業(yè)務收入  ?    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應收賬款 負數(shù)   貸:主營業(yè)務收入  負數(shù) ?    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 負數(shù) 借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù) 借:銀行存款 貸:應收賬款

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2022-12-09
同學你好   都是有發(fā)票的吧
2022-12-09
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-12-07
你好同學,稍等回復你
2023-05-09
你好,學員, 借銀行存款2260 貸主營業(yè)務收入2000 應交稅費應交增值稅260 借主營業(yè)務成本1400 貸庫存商品1400
2022-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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