是的,在匯算清繳前把發(fā)票開進(jìn)來就行
老師,拼多多到公戶的錢是結(jié)算金額扣減服務(wù)費那些,扣減的這部分不開發(fā)票,我做進(jìn)去的話匯算清繳得調(diào)增,可是如果以扣減后的做收入的話不牽扯調(diào)增,兩者前者匯算清繳的利潤比后者多,為什么還要按前者那樣
老師,我們能不能在匯算清繳前開進(jìn)來發(fā)票抵其他應(yīng)收款老板娘的40萬呢?
老師,比如我4月一號做匯算清繳,那是不是之前開進(jìn)來的發(fā)票,進(jìn)貨發(fā)票,都可以進(jìn)行抵扣呢,其他應(yīng)收款老板娘掛了三十多萬,能不能在匯算清繳前開進(jìn)來發(fā)票呢?
老師,2022年7月到12月份,開了很多發(fā)票出去,就是,開進(jìn)來的成本發(fā)票,不夠抵收入的,咋辦呢?比如開票出去,100萬,進(jìn)貨發(fā)票只有80萬,這咋辦呢?我能看他之前的賬嗎?看下能不能再增加點成本,怎么看他七月份之前的賬,還有哪些成本可以在7-12月抵減收入的嗎?
老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項有2萬多在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,沒有把進(jìn)項單獨入賬,等于多入賬成本2萬多,現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎?但是這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師,我匯算清繳也做完了,沒有調(diào)增這部分進(jìn)項的費用
老師,面對不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個人都能相處
我應(yīng)聘了一個制造業(yè)會計崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關(guān)于制造業(yè)會計的經(jīng)驗。。咱的實操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學(xué)習(xí)課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時退回了800,扣取200作為退租保潔費,客戶說要開發(fā)票,請問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么計算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計算的
為什么交物業(yè)費會是應(yīng)交稅費進(jìn)項增值稅呢?
老師你好,請問一下臨時工申報工資,不超過5000需要交個人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
那就不用交個人所得稅了嗎?在我操作匯算清繳前,不是要在這個月底前必須開進(jìn)來了嗎,不然視為分紅,交20%個稅不是嗎?
是的沒錯就是這個意思把其他應(yīng)收款沖銷了
匯算清繳前收回來可以嗎,成本票?不是這個月底,可以嗎?
啥意思?沒太明白你的意思
我的意思是在我操作之匯算清繳前,把其他應(yīng)收款,老板娘的四十多萬,拿進(jìn)來發(fā)票,沖了就可以了,不用繳納個稅20%了,還是說必須在這個年底吧發(fā)票開進(jìn)來,你聽懂了嗎
聽懂了,匯算清繳前把發(fā)票拿來沖銷其他應(yīng)收款就行了
那他是不是就不用交個稅了,那有時間限定嗎?他開來的發(fā)票不能超過2022.12.31號呢
你做匯算清繳之前取得就行
真的假的,那現(xiàn)在這個月不用急著找發(fā)票了嗎,如果比如發(fā)票日期是2023.3月一號開進(jìn)來的,我還沒做匯算清繳,可以不用讓老板繳納個稅了嗎?
對,沒錯的,但是最好你還是在12月底之前把發(fā)票都取到。
你確定嗎,跨年了也可以嗎?
我確定,匯算清繳前取得發(fā)票就行
那最晚時間是什么時候你給我說下
就是在你匯算清繳前取得發(fā)票
那發(fā)票2月13號開進(jìn)來,我2月30號做匯算清繳可以嗎?
對的,但是給你建議 還是盡早取得發(fā)票
如果不盡早,會怎么樣呢?
也不怎么樣 只是什么事都別往后托而已