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1.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2005年4月留抵稅額3000元,5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于基建庫(kù)房工程,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購(gòu)入書(shū)包10000個(gè),價(jià)款100000元,增值稅17000元.將其中500個(gè)贈(zèng)送希望工程,其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)收取服裝廠進(jìn)場(chǎng)費(fèi)20000元,允許該服裝廠的服裝進(jìn)店銷(xiāo)售1年。(4)為B出版社代銷(xiāo)圖書(shū),取得零售收入79100元。和B企業(yè)結(jié)賬,支付B企業(yè)45200元,取得增值稅發(fā)票。另向8企業(yè)收取結(jié)賬額5%的促銷(xiāo)費(fèi)。(5)將廢舊包裝物賣(mài)給廢品回收公司,取得支票6000元。要求計(jì)算:(上述相關(guān)增值稅發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證)(1)該企業(yè)當(dāng)期可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;(2)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅;(3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅;(4)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅。

2022-12-08 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 21:24

學(xué)員你好,計(jì)算如下 該企業(yè)當(dāng)期可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=34000+17000=51000

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:25

這道題已經(jīng)過(guò)時(shí)了,現(xiàn)在早都沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了

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學(xué)員你好,計(jì)算如下 該企業(yè)當(dāng)期可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=34000+17000=51000
2022-12-08
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要寫(xiě)分錄嗎
2022-12-08
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-04
你好,把題目完整發(fā)上來(lái)
2020-06-30
學(xué)員你好,計(jì)算如下 1 26000*0.5+13000+45200/1.13*0.13=31200 2 150000/1.13*0.13+20*10000/1.13*0.13+40000/1.05*0.05+79100/1.13*0.13+6000/1.13*0.13=51960.51
2022-11-25
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