你好,實(shí)際庫存比賬上多幾千萬,是什么原因?qū)е掠羞@么大的差額呢??
老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設(shè)備品種又很多,時(shí)間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤開大了,有50%,其實(shí)利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實(shí)沒有那么大利潤,可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù),還有6000多萬沒有完成,您說這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實(shí)際庫存都已經(jīng)出去了,只是沒在發(fā)票上開出去
老師下午好,請教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
你好老師,我們公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項(xiàng),然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時(shí)候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復(fù)說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計(jì)下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時(shí)候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
老師,我們是鋼材加工行業(yè),我們的實(shí)際庫存比賬上多幾千萬,沒有進(jìn)項(xiàng)成本今年利潤太高了,請問我這幾千萬的庫存要怎么合理消耗掉?相當(dāng)于白撿了一批貨銷售。
你好老師,想請問下,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),以前會(huì)計(jì)去年收了一張十多萬的服裝發(fā)票入了職工福利費(fèi)(但在匯算清繳時(shí)調(diào)增了),但是我們的人員工資申報(bào)的只有幾人,現(xiàn)在專管員提示有疑點(diǎn),有服裝進(jìn)項(xiàng)但沒相應(yīng)的銷項(xiàng),也沒有相應(yīng)存貨,提示預(yù)警少做收入或是虛列成本,請問我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問題呢?
老師,單位名下賬面價(jià)值9萬的汽車,賣了3萬。對企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)有什么影響嗎
老師,資料三的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
為定制化訂單添置設(shè)備并將其成本合理分?jǐn)傊廉a(chǎn)品單價(jià),是許多制造業(yè)企業(yè)正常的商業(yè)行為。由此使單價(jià)過高,為預(yù)防后期可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制造企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備哪些資料留存
老師,公司的農(nóng)藥銷售是免稅的,那藥肥也是免稅銷售不
老師1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票普票不可以抵扣吧
能報(bào)考中級滿足報(bào)考注會(huì)嗎
請問老師,原股東持有我公司百分百股權(quán),財(cái)政局原股東持有我公司全部股權(quán)無償給現(xiàn)在股東,注冊資產(chǎn)不變,這種情況下我公司需要再繳納印花稅嗎?
老師你好 請問保安集團(tuán)和物業(yè)管理公司需要交印花稅嗎
營業(yè)收入,看增值稅報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,賬是總公司做的,財(cái)報(bào)看不到,只有增值稅報(bào)表
老師你好,稅務(wù)局通知我們采購的一家公司,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問是不是需要對方開紅字發(fā)票我們才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊?
一個(gè)核定征收的a公司正常注銷了,遺留下來的庫存給b公司使用,所以沒有進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致b公司利潤太高了
你好,遺留下來的庫存給b公司使用,是b公司做購進(jìn)處理嗎??
遺留下來庫存沒有做任何數(shù)據(jù)給b公司
你好,b公司有做庫存入賬的分錄嗎??
老師,以前的財(cái)務(wù)沒有給B公司做任何分錄,沒有賬務(wù)處理
你好,B公司應(yīng)當(dāng)做購進(jìn)處理,這樣才可以做到庫存賬實(shí)一致啊?
老師可以清點(diǎn)庫存數(shù)量及金額,憑白條入賬嗎。
你好,需要取得相應(yīng)發(fā)票入賬才是的?
這個(gè)原公司都注銷了,開不出票了,這庫存要怎么入賬?
你好,原公司都注銷了,開不出票了,對于購買方來說,只能是做無票購進(jìn)處理了
老師那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借 庫存商品,貸 營業(yè)外收入?
你好,原公司都注銷了,開不出票了,對于購買方來說,只能是做無票購進(jìn)處理了 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款等科目?