同學(xué),你好 嗯嗯,是的
你好老師,我原來單位采購物質(zhì)買了一批東西,當(dāng)時沒有發(fā)票,我直接進預(yù)付賬款了,現(xiàn)在發(fā)票到了,我直接根據(jù)發(fā)票把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費用可以嗎?
車間領(lǐng)導(dǎo)采購用品發(fā)票已經(jīng)給老板簽字入賬了,因為賬上沒錢沒有支付,現(xiàn)在要支付了,付款后面要準(zhǔn)備一個付款審批單嗎?
老師好!采購藥品,藥品本月入庫,款項下月支付。請問發(fā)票及藥品清單是附在入庫單后,還是附在付款審批單后。按道理是先放在入庫后,那付款審批單就沒有附件
老師你好,請問我們先付款給采購員寫了付款審批單,采購的東西有的發(fā)票幾個月后才收到,那個付款審批單當(dāng)時沒發(fā)票可以就一張付款審批單入賬嗎?
老師你好,我想咨詢一下,我們采購部員工在當(dāng)月1號打的借款單要付材料款(辦了借款單手續(xù),領(lǐng)導(dǎo)也審批了,通過銀行基本戶付了)當(dāng)月20號發(fā)票回來了,發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)也簽完字審核了,這個發(fā)票直接進成本,發(fā)票如果是20號開的,但是1號通過銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了,直接把借款單退給采購部員工,直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎,但是銀行付款回單是1號付的,發(fā)票20號開的,這個時間順序合理嗎
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到