同學(xué),你好 入庫(kù)單后 付款審批單,后面付銀行回單

一般納稅人,藥品零售企業(yè),藥品日常進(jìn)銷存都納入軟件管理,采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)價(jià)均按含稅價(jià)入庫(kù),該企業(yè)藥品采購(gòu)的80%能夠取得專票,但不能夠及時(shí)取得,通常都是在次月以后陸陸續(xù)續(xù)收到,而且有些廠家的專票能不能取得不確定,日常付款結(jié)賬是負(fù)責(zé)采購(gòu)的業(yè)務(wù)員在管理軟件中勾選對(duì)賬后出付款單,然后財(cái)務(wù)核對(duì)付款,另外老板認(rèn)為存貨的成本就是含稅價(jià),依據(jù)企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)及老板的認(rèn)知,可不可以以下這樣賬務(wù)處理: 1、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的采購(gòu)進(jìn)貨匯總表匯總,按含稅進(jìn)價(jià),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 2、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的銷售出庫(kù)匯總表,按含稅進(jìn)價(jià),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 3、實(shí)際收到專票時(shí),借應(yīng)交稅金(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師好!采購(gòu)藥品,藥品本月入庫(kù),款項(xiàng)下月支付。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票及藥品清單是附在入庫(kù)單后,還是附在付款審批單后。按道理是先放在入庫(kù)后,那付款審批單就沒(méi)有附件
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒(méi)有體現(xiàn)材料的出入庫(kù)。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,項(xiàng)目上也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫(kù)單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問(wèn)題,我們補(bǔ)的入庫(kù)單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒(méi)有體現(xiàn)材料的出入庫(kù)。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,項(xiàng)目上也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫(kù)單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問(wèn)題,我們補(bǔ)的入庫(kù)單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
你好,老師,我單位在外市采購(gòu)商品,付款后沒(méi)有收到發(fā)票,貨物已收到,記入商品采購(gòu)科目了,但是沒(méi)有入庫(kù),月底這部分用計(jì)提印花稅嗎
請(qǐng)教,總公司的車,分公司使用,繳納保險(xiǎn)費(fèi),在分公司報(bào)賬可以不
2019年前虧損200萬(wàn),2020年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬(wàn)-10萬(wàn)+10萬(wàn)來(lái)計(jì)算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說(shuō)要打折付款,實(shí)際只付30000元,怎么做憑證?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底做匯算清繳時(shí),業(yè)主平時(shí)不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬(wàn)元,是不是這個(gè)10萬(wàn)元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個(gè)自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補(bǔ)交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒(méi)有這個(gè)稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么處理?
老師這個(gè)金額包括工費(fèi)經(jīng)費(fèi)嗎?
我想問(wèn)下,外賬公司給我們做賬時(shí),房租費(fèi)是一年一付的,他沒(méi)有做任何計(jì)提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對(duì)嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時(shí)候是小微企業(yè),但第三季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對(duì)我們有什么影響呢

