對方是自產(chǎn)自銷的,可以。

老師,個體工商戶銷售香菇,開具免稅的普票能計算抵扣增值稅嗎,個體工商戶是承包農(nóng)戶種植的香菇的,這種形式是可以計算抵扣吧
老師,我家個體戶開在蔬菜批發(fā)市場里面,所售出的香菇都是自己承包土地種植的,這塊開出的免稅發(fā)票能給購買方做計算抵扣嗎?謝謝老師指點
老師,企業(yè)從個體工商戶那里購進的香菇免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能計算抵扣增值稅嗎?個體戶他說是在外地承包的土地種植香菇然后在銷售的。能計算抵扣嗎
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務(wù)現(xiàn)在查賬說我這種算法不對,說是應(yīng)該應(yīng)用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點扣除試點范圍企業(yè)吧,因為購入農(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
華安公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)購進商品,不含稅款200000元,另支付運費5000元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。(2)購進商品,取得增值稅普通發(fā)票,列明價款22600元(含稅),貨已入庫。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批銷售,支付收購價30000元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(4)向個人銷售商品,開出增值稅普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運到指定地點,價外收取運費113元,款項已存入銀行。(5)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的商品,每批各2000件,不含增值稅銷售價分別為每件200元.180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價格每件60元明顯偏低且無正當(dāng)理由。(6)本月銷售白酒2噸,開出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價款250000元。同時收取銷售白酒的包裝物押金2260元,沒收到期未退還白酒包裝物押金1000元。假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請抵扣。要求:(1)請計算該公司2022年5月份的增值稅進項稅額;(2)增值稅銷項稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
托管性質(zhì)的單位,給沒退休的人員每月繳納保險,每月分錄借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金.貸:銀行 因為用以前單位預(yù)留的款繳納保險金,收個人部分時分錄是這樣借:銀行貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金,因為只涉及醫(yī)療保險所以就都掛在這里一出一進,現(xiàn)在有一個人個人部分沒交涉及欠費但單位把個人和單位的每月也都交了,現(xiàn)在想從賬上體現(xiàn)出來欠多少,那現(xiàn)在已經(jīng)倒出來了欠多少錢,能再做一筆分錄沖養(yǎng)老金,放到其他應(yīng)收款里嗎?
老師,你好,發(fā)放工資的時候,多轉(zhuǎn)賬給員工工資1000元,員工現(xiàn)金退還給公司1000元,這分錄怎么寫? 申報個稅的時候,給員工多申報工資了,但是銀行支付個稅90元已經(jīng)支付了,又重新作廢申報個稅了,現(xiàn)在這個員工個稅應(yīng)交稅金是0,但是之前申報的時候,個稅應(yīng)交個稅稅金是90元,公司賬戶已經(jīng)繳納90元,現(xiàn)在分錄怎么寫?
公司鋪水泥路折舊計入管理費用還是制造費用呢
進貨81萬含稅銷售多少錢保本,按幾個點算
找郭老師,幫我看看,這個賬怎么平,是共享按摩平臺上海稍息系統(tǒng)上有收入,對方扣了技術(shù)費出來,把剩下的錢打回來,技術(shù)費怎么出賬?做什么分錄,技術(shù)費扣出來應(yīng)該給我發(fā)票,對嗎?
服裝銷售行業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)必須和銷售數(shù)量一致嗎?比如銷售一件可以結(jié)轉(zhuǎn)10件嗎?
老師一般人開了發(fā)票,沒收到錢呢,銷項稅交了4319.91元,城建稅交了43.2元怎么做分錄啊
老師房產(chǎn)稅從價計征怎么算稅款?如果原值120萬,面積56.36,地區(qū)上海市
庫存116萬 做報廢處理,賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當(dāng)時抵扣的進項稅額用不用轉(zhuǎn)出?
找劉艷紅老師,是的,
老師,如果是從固定農(nóng)戶手上收購的情況呢?
對方給你開免稅發(fā)票也可以
對方給我開的是免稅發(fā)票,我擔(dān)心不是自產(chǎn)自銷,不給計算抵扣增值稅呢
你好,固定農(nóng)戶的這個一般不會問題,有問題的有問題問題出的企業(yè)