那就把這個發(fā)票。就把這個發(fā)票貼到原來的憑證后面。
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回
請問老師,一般納稅人企業(yè),成本發(fā)票沒到,暫時先做的 借:工程結(jié)算成本 人工成本 貸:預(yù)付賬款 金額100萬,現(xiàn)在年底發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做,不做沖紅的分錄的情況下,應(yīng)該怎么做
請問老師,一般納稅人企業(yè) ,本年初成本發(fā)票未到,但先做了,借:工程結(jié)算成本-人工成本 1374000.18 貸:預(yù)付賬款 ,現(xiàn)在發(fā)票回來了,但金額比137W要多,還有增值稅,所以在不沖銷前面分錄的情況下,怎么樣再做下賬呢,
適用小企業(yè)會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借:工程施工100 應(yīng)稅-增(進)9 貸:應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業(yè)真實情況
適用小企業(yè)會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借:工程施工100 應(yīng)稅-增(進)9 貸:應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業(yè)真實情況
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
有差額怎么辦呢老師
把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。