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按不含稅價(jià)賣出給客戶,那么要如何入賬呢、 沒有開票的。 ( 申報(bào)時(shí)有按未開票收入申報(bào)增值稅。)

2022-12-08 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 14:06

你好,還是正常的,按銷售商品開發(fā)票做帳報(bào)稅。

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快賬用戶8391 追問 2022-12-08 14:08

比如賣了100給客戶

比如賣了100給客戶
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快賬用戶8391 追問 2022-12-08 14:09

按不含稅價(jià)賣100,那我收入是100,稅率是9%,稅額是9元,那這個(gè)9元要記入哪里呢

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:14

。你這個(gè)分錄是對(duì)的,9就屬于銷項(xiàng)稅額。 。應(yīng)收賬款是109。

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快賬用戶8391 追問 2022-12-08 14:16

按分錄平衡是應(yīng)收賬款是109,但賣給客戶是不含稅價(jià),客戶不會(huì)給這個(gè)9元稅款。 所以我不知道應(yīng)該怎么計(jì)

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:22

。那你就是按照不含稅的金額開票了。這個(gè)里包括稅款。 就相當(dāng)于100是含稅金額的開發(fā)票。

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你好,還是正常的,按銷售商品開發(fā)票做帳報(bào)稅。
2022-12-08
你好 是按?收到10萬,是按10/(1%2B1%) 這個(gè)填寫收入里
2023-11-24
同學(xué)你好 填寫在未開票欄就可以了
2023-09-01
您好!這個(gè)有點(diǎn)麻煩,你要去找下管理員,不然就要重復(fù)交稅了。 你是一般納稅人嗎
2020-10-22
你好,是的,根據(jù)完工進(jìn)度,你做收入,對(duì)應(yīng)需要同步做應(yīng)交增值稅,要不增值稅和企業(yè)所得稅收入不一樣,。稅局發(fā)情況說明了
2021-04-26
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