你好,還是正常的,按銷售商品開發(fā)票做帳報稅。
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
按不含稅價賣出給客戶,那么要如何入賬呢、 沒有開票的。 ( 申報時有按未開票收入申報增值稅。)
考試,公司出租房產(chǎn),房產(chǎn)稅是按租金收入申報,我是按合同金額申報,還是按不含稅的報?沒有開票,我的增值稅是不是也要同時確認租金收入?
老師,客戶沒要發(fā)票,先在未開票收入里申報稅了,如果后期客戶要開票,增值稅那塊填報時怎么操作?
未開票收入申報增值稅的時候要換算成不含稅收入申報嗎,比如收到10萬,是按10/(1+1%)申報還是按10萬申報
勞務派遣差額納稅的企業(yè),財務制度備案的時候可以選擇小企業(yè)會計準則吧
老師,小規(guī)模做了稅務登記后,是不是就可以開發(fā)票出去了?
黃桃家庭農(nóng)場銷售甲公司黃桃300斤,家庭農(nóng)場法定代表人張三,然后張三去稅務局代開的發(fā)票,代開企業(yè)名稱張三,那么款可以付家庭農(nóng)場,還是付給開票人張三?
老師好,外貿(mào)企業(yè)一張報關(guān)單有一項申報錯產(chǎn)品名稱,公司不愿意再修改報關(guān)資料,報錯的 這項不申報退稅,如何申報免稅及如何做賬。對報關(guān)單其他部分正常退稅是否有影響
小規(guī)模納稅人注銷,利潤分配怎么處理?是一人有限公司
請問4月份有一筆賬做錯了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個體工商戶開普票是多少稅點?商貿(mào)行業(yè)
老師,就是我們和導游之間是代收代付導游提成,然后我要把導游的提成轉(zhuǎn)給導游,我在網(wǎng)銀盾上是點轉(zhuǎn)賬業(yè)務-轉(zhuǎn)賬制單, 還是點代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營銷公司,小規(guī)模,這個季度還開過銷售發(fā)票,如果下個月想要注銷那我現(xiàn)在開個30萬的營銷策劃費可以嗎?還在免稅額度內(nèi)嗎?
比如賣了100給客戶
按不含稅價賣100,那我收入是100,稅率是9%,稅額是9元,那這個9元要記入哪里呢
。你這個分錄是對的,9就屬于銷項稅額。 。應收賬款是109。
按分錄平衡是應收賬款是109,但賣給客戶是不含稅價,客戶不會給這個9元稅款。 所以我不知道應該怎么計
。那你就是按照不含稅的金額開票了。這個里包括稅款。 就相當于100是含稅金額的開發(fā)票。