您好,沒有發(fā)也沒有做賬是吧
有一個采購部同事的工資5000元我計提了,科目是借:銷售費用-工資。但是發(fā)放工資的時候忘記發(fā)他的了,人力單獨又寫了一張付款單付他的工資的我應該如何做賬才能做平
有一個采購部同事的工資5000元我計提了,科目是借:銷售費用-工資,貸應付職工薪酬,但是發(fā)放工資的時候忘記發(fā)他的了,人力單獨又寫了一張付款單付他的工資的我應該如何做賬才能做平
之前計提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結轉導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了,應付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計提的時候分錄是 借:管理費用,貸:應付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應付款(社保) 應交稅費,請問購物卡放哪個科目?
老師是這樣的:計提工資我做的是 借:管理費用 工資 管理費用 社保公司部分 管理費用 公積金公司部分 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應付職工應酬 貸:其他應收款 個人社保 其他用收款 個人公積金 其他應收款 個稅 銀行存款 這樣我計提的應付職工薪酬和發(fā)放金額就不一樣了,因為計提的時候沒有提個稅啊,現(xiàn)在發(fā)的時候貸方又有個稅了,是不是我哪里做錯了
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細,用三四級科目表示?
什么意思
就是沒有借?應付職工薪酬,貸 銀行存款是吧
沒有,還沒做這一步,現(xiàn)在我就是不知道怎么做才能做平
你這樣做,就把賬平了的
那我之前做的借:銷售費用-工資呢
那個結轉到本年利潤就可以