學(xué)員你好,答案選擇
老師,您好。 判斷題(共5題,每題5分) 1.銷售報價單是銷售流程的可選環(huán)節(jié),而非必選環(huán)節(jié)。對于一般企業(yè)而言,銷售發(fā)票是銷售流程的必選環(huán)節(jié)。 對 錯 2在銷售與應(yīng)收系統(tǒng)中,客戶編碼要與客戶單位-一對應(yīng),即每一客戶單位對應(yīng)唯一客戶代碼。 O 對 錯 3客戶檔案是應(yīng)收款管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),系統(tǒng)正式啟用后不能增刪客戶檔案。 錯 4.在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中,與應(yīng)收款有關(guān)的單據(jù)主要包括銷售發(fā)票、應(yīng)收單和預(yù)收單。 對 錯 5.啟用了應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)的企業(yè),相關(guān)賒銷和銷售收款必須在總賬系統(tǒng)中進行憑證錄入。 對 錯
下列關(guān)于應(yīng)付系統(tǒng)管理功能與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系說法正確的有()。A應(yīng)付款管理系統(tǒng)共享系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置中的基礎(chǔ)信息資料。B采購管理系統(tǒng)中生成的采購發(fā)票等應(yīng)付票據(jù)傳遞入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行審核和制單。C應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的應(yīng)付及付款憑證自動傳遞到總賬系統(tǒng)。D傳遞到總賬系統(tǒng)的應(yīng)付款憑證應(yīng)當(dāng)進行出納簽字、審核、記賬。
下列關(guān)于應(yīng)付系統(tǒng)管理功能與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系說法正確的有()。A應(yīng)付款管理系統(tǒng)共享系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置中的基礎(chǔ)信息資料。B采購管理系統(tǒng)中生成的采購發(fā)票等應(yīng)付票據(jù)傳遞入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行審核和制單。C應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的應(yīng)付及付款憑證自動傳遞到總賬系統(tǒng)。D傳遞到總賬系統(tǒng)的應(yīng)付款憑證應(yīng)當(dāng)進行出納簽字、審核、記賬。
下列關(guān)于應(yīng)付系統(tǒng)管理功能與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系說法正確的有()。A應(yīng)付款管理系統(tǒng)共享系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置中的基礎(chǔ)信息資料。B采購管理系統(tǒng)中生成的采購發(fā)票等應(yīng)付票據(jù)傳遞入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行審核和制單。C應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的應(yīng)付及付款憑證自動傳遞到總賬系統(tǒng)。D傳遞到總賬系統(tǒng)的應(yīng)付款憑證應(yīng)當(dāng)進行出納簽字、審核、記賬。說清楚選啥
關(guān)于采購管理業(yè)務(wù)操作與核算下列說法正確的有a采購結(jié)算后的發(fā)票自動傳遞到應(yīng)付管理系統(tǒng),在應(yīng)付管理系統(tǒng)中,審核確認(rèn)并形成應(yīng)付賬款b在應(yīng)付管理系統(tǒng)中可以根據(jù)采購發(fā)票制單,也可以根據(jù)應(yīng)付單或其他單據(jù)制單c采購發(fā)票,需要在,庫存管理系統(tǒng)記賬的采購入庫單由倉儲部門操作員在庫存管理中生成
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
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