借款必須年底以前歸還
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
老師這個(gè)問題 這個(gè)問題麻煩了 沒有我想著錢直接轉(zhuǎn)給張某個(gè)人,然后個(gè)體戶以后開發(fā)票過來沖,但是這樣的話100W要沖1年去了以前做的借款張某自己慢慢還回來
這個(gè)問題麻煩了 沒有我想著錢直接轉(zhuǎn)給張某個(gè)人,然后個(gè)體戶以后開發(fā)票過來沖,但是這樣的話100W要沖1年去了以前做的借款張某自己慢慢還回來麻煩曲老師回復(fù)下謝謝
老師您好,請(qǐng)問一下: 我公司2018年開出一張發(fā)票給對(duì)方單位,后來這個(gè)項(xiàng)目不通過取消了,對(duì)方2018年的時(shí)候就把發(fā)票聯(lián)退回來了,但我司以前的財(cái)務(wù)沒有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
王會(huì)你好,有個(gè)問題想請(qǐng)教你一下啊,我這邊有一張?zhí)撻_的發(fā)票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個(gè)服務(wù)合同,含稅價(jià)118000 ,但是開過來一張含稅價(jià)186700的普票,當(dāng)時(shí)直接做了費(fèi)用,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬,如果要對(duì)方公司紅沖的話有點(diǎn)麻煩,不處理的話怕被查,我想著現(xiàn)在能不能簽一份補(bǔ)充協(xié)議,然后走現(xiàn)金把這筆賬給平掉啊
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開票方 營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍里看出來這項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時(shí),股東有分紅,但是還沒有分紅,什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎(jiǎng)金 怎么做分錄?計(jì)提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細(xì)寫下謝謝了
我金店,有1900萬庫存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺(tái)電腦直接入了管理費(fèi)用,沒有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報(bào)工資還是開票?
老師,物業(yè)采購(gòu)辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺(tái)面,價(jià)格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬