你好 毛利潤一般在30%-45%都可以的
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)在境內提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元;提供船舶修理業(yè)務,取得收入54萬元;提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務,取得收入46萬元;提供國內旅游服務,共收取旅游服務費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過鐵路運輸進口一臺設備,以境外邊境口岸價格條件成交,成交價格80萬元,運費和保險費8000元,關稅稅率20%。(3)從國內采購商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額6萬元,增值稅額0.54萬元。(4)月末盤點時發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購進的備件丟失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);從小規(guī)模納稅人購進的商品丟失,成本0.6萬元(購進時取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進項稅額)。增值稅稅率:運輸服務9%,修理修配勞務13%,現(xiàn)代服務6%,生活服務6%,購進和銷售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當月取得的相關憑
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)在境內提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元:提供船舶修理業(yè)務,取得收入為54萬元,提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務,取得收入46萬元,提供國內旅游服務,共收取旅游服務費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務選擇差額計稅)2)通過鐵路運輸進口一臺設備,關稅完稅價格為80.8萬元,關稅稅20%,繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后,海關并填發(fā)了海關進口增值稅專用繳款書(3)從國內采購商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用6萬元④月未盤點時發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購進的如下貨物丟失:從一般納稅人購進的備件去失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);人小規(guī)模納稅人購進的商品A丟失,成本3.6萬元(購進時取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進項稅額);從小規(guī)模納稅人購
您好,我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業(yè)務,在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業(yè)務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內,是直接歐洲當?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費,我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國內不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務。本年6月應交交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務如下:(1)10日,上繳上月應交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為207元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物1批,取得海關出具的“海關進口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為1萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,項已經(jīng)收妥(假設不考慮成本結轉)。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進項稅額3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務,共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用10萬元、增值稅9萬元。同時支付給聯(lián)運方運費545萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(甲公司放棄免稅權),取得應稅服務收入并開具增值稅專票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入,
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務。本年6月應交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務如下:(1)10日,上繳上月應交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物1批,取得海關出具的“海關進口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經(jīng)收妥(假設不考慮成本結轉)。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務,共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯(lián)運方運費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(甲公司放棄免稅權),取得應稅服務收入并開
你好老師 經(jīng)營超市業(yè)務預付貨款50000元買牛肉會計分錄怎么做
關于匯率差,我們會換外幣去付費用,我固定業(yè)務系統(tǒng)的匯率,所有的匯率算到換匯差異里面,這種會不會有什么弊端?
老師,白酒的發(fā)票能報業(yè)務招待費不?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購蔬菜水果5680元及運費2000元會計分錄怎么做
老師,公司有個員工,也是股東,從去年12月開始未發(fā)放工資,也未申報個稅,這個月讓補發(fā),期間借款了6萬,想知道一下子申報12萬多會不會有什么誰收風險
日本人在廣州設廠,怎么把賺的錢轉回日本,怎么做分錄
老師這個題是怎么解出來的?麻煩給我寫個詳細步驟吧,插值法不用寫
如何通過公式提取貸款的天數(shù)呢
老師,我準備工商年報,注冊聯(lián)絡員時,法人信息我核對很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進去
凍玉米,是屬于免稅的項目?因為凍肉是免稅的