你好,學(xué)員,這個有本金利率提供嗎
(1)有10000資金,假如在今年2月22日于本課程上課期間申購開放式基金“金鷹中小盤精選混合(162102)”,并于同年5月24日,同樣于本課上課期間提出贖回申請,(默認(rèn)無申購和贖回手續(xù)費(fèi),分紅方式選擇現(xiàn)金分紅)請問,你的收益有多少?(請寫出詳細(xì)的分析過程)2)一萬元貸款,于2018年12月成功申請商業(yè)銀行購房貸款,按揭十年。從2019年1月開始,每個月10日,按計劃還款。假定未來貸款利率不變的情況下,到2024年1月11日,你欲前往銀行,進(jìn)行提前全額還款(不考慮違約成本),請問當(dāng)天應(yīng)該向銀行支付多少錢。(請寫出詳細(xì)的分析過程)
2)用自己學(xué)號的尾號(2位數(shù))作為貸款單位(萬元),于2018年12月成功申請商業(yè)銀行購房貸款,按揭十年。從2019年1月開始,每個月10日,按計劃還款。假定未來貸款利率不變的情況下,到2024年1月11日,你欲前往銀行,進(jìn)行提前全額還款(不考慮違約成本),請問當(dāng)天應(yīng)該向銀行支付多少錢。(請寫出詳細(xì)的分析過
假設(shè)有¥20,000,于2018年12月,成功申請商業(yè)銀行購房貸款按揭10年,從2019年一月開始,每個月10日按計劃還款假定未來貸款利率不變的情況下,到2024年1月11日,你欲前往銀行進(jìn)行提前全額還款,不考慮違約成本,請問當(dāng)天應(yīng)該向銀行支付多少錢,請寫出詳細(xì)的分析過程
(1)用自己學(xué)號的尾號(2位數(shù))作為資金單位(萬元),假如在今年8月29日于本課程上課期間申購開放式基金“嘉實量化精選股票(001637”,并于同年12月5日,同樣于本課程上課期間提出贖回申請,(默認(rèn)無申購和贖回手續(xù)費(fèi),分紅方式選擇現(xiàn)金分紅)請問,你的收益有多少?(請寫出詳細(xì)的分析過程)2)用自己學(xué)號的尾號(2位數(shù))作為貸款單位(萬元),于2018年12月成功申請商業(yè)銀行購房貸款,按揭十年。從2019年1月開始,每個月10日,按計劃還款。假定未來貸款利率不變的情況下,到2024年1月11日,你欲前往銀行,進(jìn)行提前全額還款(不考慮違約成本),請問當(dāng)天應(yīng)該向銀行支付多少錢。(請寫出詳細(xì)的分析過程)尾號為9
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎