對(duì)的,是的,你也可以直接按照減免之后的來

老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個(gè)附加享受減半征收,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時(shí)候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時(shí)不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報(bào)表也做完了,申報(bào)時(shí)才關(guān)注到這個(gè)政策,那么請(qǐng)問,計(jì)提時(shí)是全額按增值稅計(jì)提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸 銀行存款 貸營業(yè)外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅(紅字)哪個(gè)比較好?是正確的呢
1、自建房屋一棟,材料款1000萬元,增值稅率13%,人工費(fèi)200萬元,直接費(fèi)用150萬元。材料費(fèi)已支付一半,還欠一半。人工及費(fèi)用全款以存款付訖。2、為建房向銀行借款2000萬元,為期三年,到期一次還本付息,年利率9%。建房期兩年,利息按單利計(jì)算。要求做借款、計(jì)息、還本付息的會(huì)計(jì)分錄。3、企業(yè)固定資產(chǎn)一套,原值64萬元,估計(jì)殘值1萬元,使用壽命6年。請(qǐng)分別用平均年限法,雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算各年的折,額,并給出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4、企業(yè)2015年12月購入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限8年,殘值2000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2018年底計(jì)提折舊額54000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值又如何?會(huì)計(jì)分錄過程詳細(xì)
1、自建房屋一棟,材料款1000萬元,增值稅率13%,人工費(fèi)200萬元,直接費(fèi)用150萬元。材料費(fèi)已支付一半,還欠一半。人工及費(fèi)用全款以存款付訖。2、為建房向銀行借款2000萬元,為期三年,到期一次還本付息,年利率9%。建房期兩年,利息按單利計(jì)算。要求做借款、計(jì)息、還本付息的會(huì)計(jì)分錄。3、企業(yè)固定資產(chǎn)一套,原值64萬元,估計(jì)殘值1萬元,使用壽命6年。請(qǐng)分別用平均年限法,雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算各年的折,額,并給出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4、企業(yè)2015年12月購入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限8年,殘值2000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2018年底計(jì)提折舊額54000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值又如何?會(huì)計(jì)分錄過程詳細(xì)
企業(yè)享受六稅兩費(fèi)減免政策的時(shí)候,當(dāng)期城建稅等是全額計(jì)提還是按照50%計(jì)提,如果是全額計(jì)提,繳納的時(shí)候一半用銀行存款付出去,另一半計(jì)入其他收益是么
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


就是計(jì)提可以全額計(jì)提,也可以按照優(yōu)惠之后的金額計(jì)提是么,沒有硬性要求是吧
老師在么
你好 是的 是這么做的。
那如果企業(yè)1月份全額繳納了,后來稅局退回來多交的50%,退回來的錢是計(jì)入其他收益還是做應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)
建議是做其它收益里面的,因?yàn)槟阕鰬?yīng)交稅費(fèi),還有稅金及附加負(fù)數(shù)的話,你的負(fù)數(shù)不好申報(bào)。