您好,是的,會有退的,這個(gè)
員工有從三月份上班的,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候扣除5000是按全年還是按10個(gè)月
有個(gè)員工這個(gè)月上了11天班,交了社保,現(xiàn)在要離職,工資只有2700多,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按2700來嗎
老師,員工在公司上了半年班,上半年沒有上班且沒工資,個(gè)稅年度匯算清繳的時(shí)候可以扣1年的減除費(fèi)用6萬,還是半年的減除費(fèi)用3萬?
一個(gè)員工上半年沒有上班,下半年來上班了,每個(gè)月6000,申報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候按照6000-5000)*0.03交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會有的退嗎
2023年上了7個(gè)班離職后未上班,匯算清繳時(shí)這一年的專項(xiàng)附加扣除和按12個(gè)月算?個(gè)稅免征額按6000還是5000*7=35000
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對象?
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個(gè)顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
也就是上班年我沒有申報(bào),還是可以按照6萬扣除的是吧
您好,是的,匯算的時(shí)候,是可以按照1年6萬來的