對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)年末,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額:9萬(wàn)(開(kāi)業(yè)至今已交增值稅的累計(jì)金額),這個(gè)科目一直累計(jì)借方余額對(duì)嗎? 另外,應(yīng)交增值稅借方也是有余額8萬(wàn),又是什么回事?
老師,增值稅稅負(fù)率就是本年累計(jì)應(yīng)交增值稅/本年累計(jì)收入,這當(dāng)中的收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
老師,統(tǒng)計(jì)表上的應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額的借方?對(duì)嗎
老師,想問(wèn)一下我公司2022年1月交2021年12月的增值稅,如果算2022年1-6增值稅的稅負(fù)率,需要減去1月份交的去年12月份的增值稅嗎?增值稅的稅負(fù)率怎么算
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎